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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00816/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393021 - SUP.REG. RN - DNIT
Número da Compra 90177/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
Processo 50614.003275/2024-31
Objeto ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS, PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA DE REABILITAÇÃO DE 02 (DUAS) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS NAS RODOVIAS BR-304/RN E BR-427/RN, NO ÂMBITO DO PROARTE.
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2024
Vig. Fim 24/06/2028
Valor Global R$ 7.820.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.820.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2024 00816/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00816/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.003275/2024-31 13/12/2024 05/07/2026 7.820.000,00 1 7.820.000,00
01/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, SEM REFLEXO FINANCEIRO. 01/04/2026 24/06/2028 7.820.000,00 1 7.820.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE002936 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003977 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE000910 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449051 - OBRAS E INSTALACOES 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/226 2025-11-12 50614.002567/2025-37 2025-11-25 32820.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 7820000 7820000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva