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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257050 - DSEI/VILHENA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257050 - DSEI/VILHENA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257050 - DSEI/VILHENA
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 45.357.090/0001-00 - YUMA ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA
Processo 25062.000518/2022-63
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MSD (MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES) EM ALDEIAS DE ABRANGÊNCIA DO DSEI VILHENA
Informações Complementares
Vig. Início 31/01/2025
Vig. Fim 19/05/2026
Valor Global R$ 3.076.550,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.076.550,04
Valor Acumulado R$ 3.076.550,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 00064/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000518/2022-63 31/01/2025 25/05/2026 3.076.550,04 1 3.076.550,04
18/05/2026 00064/2024 Termo de Rescisão ESTA RESCISÃO OCORRE, AMIGAVELMENTE, EM RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DE ALTA RELEVÂNCIA E AMPLO CONHECIMENTO, JUSTIFICADAS E DETERMINADAS PELA MÁXIMA AUTORIDADE DE ESFERA ADMINISTRATIVA A QUE ESTÁ SUBORDINADO O CONTRATANTE E EXARADAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO A QUE SE REFERE O CONTRATO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ART. 138 DA 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 31/01/2025 19/05/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257050 2024NE000229 -8 - SEM INFORMACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.925.894,08 2.925.894,08 0,00 0,00 6.002.444,12 2.925.894,08 2.925.894,08 150.655,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3 2026-07-31 25062.000518/2022-63 2026-07-31 64827.85
130 2025-08-06 25062.000518/2022-63 2025-08-06 150655.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 3076550.04 3076550.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.292-** MARCIO HUPP LABENDZ Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva