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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
Unidade Gestora Origem do Contrato 257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257044 - DSEI-KAIAPO REDENCA
Número da Compra 90011/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 42.841.176/0001-16 - SPAIR - TAXI AEREO LTDA
Processo 25055.000872/2024-49
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE AÉREO EM AERONAVES DE ASAS ROTATIVAS AO DSEI KAIAPÓ DO PARÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2024
Vig. Fim 12/12/2025
Valor Global R$ 8.038.750,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.038.750,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2024 00009/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000872/2024-49 12/12/2024 12/12/2025 6.431.000,00 1 6.431.000,00
11/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO QUANTITATIVO DE HORAS VOO. 11/06/2025 12/12/2025 8.038.750,00 1 8.038.750,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257044 2025NE000139 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.337.750,00 0,00 0,00 1.337.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257044 2024NE000170 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257044 2024NE000196 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.431.000,00 6.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
257044 2025NE000120 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5 2025-02-05 25055.000872/2024-49 2025-02-05 1380600.00
06 2025-03-05 25055.000872/2024-49 2025-03-07 1432225.00
07 2025-04-02 25055.000872/2024-49 2025-04-03 1267025.00
8 2025-05-06 25055.000872/2024-49 2025-05-07 1431487.50
9 2025-06-03 25055.000872/2024-49 2025-06-04 528050.00
10 2025-07-07 25055.000872/2024-49 2025-07-09 660800.00
11 2025-08-06 25055.000872/2024-49 2025-08-06 292050.00
14 2025-09-04 25055.000872/2024-49 2025-09-09 1046512.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TRANSPORTE AÉREO POR HELICÓPTERO / AVIÃO 545 14750 8038750.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.110.961-** EPITÁCIO CASTRO SARAIVA Fiscal Titular
***.517.852-** JONAS DA ROCHA SANTIAGO Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva