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Órgão 26247 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Unidade da Prestação do Serviço 153164 - UFSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153164 - UFSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00117/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153164 - UFSM
Número da Compra 90108/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 21.361.952/0001-00 - ENGENHARIA NATURAL LTDA
Processo 23081.134816/2024-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE PROTEÇÃO E REVESTIMENTO VEGETAL DAS MARGENS E LEITO DA SANGA LAGOÃO DO OURO COM TÉCNICAS DE ENGENHARIA NATURAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MAQUINÁRIO, ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E MANUTENÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 09/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.522.504,31
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.522.504,31
Valor Acumulado R$ 32.689.434,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/12/2024 00117/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23081.134816/2024-64 10/03/2025 09/03/2027 1.377.000,00 1 1.377.000,00
02/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo CONFORME O QUE CONSTA NO MEMORANDO: 107/2025 COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR R$ 23.244,27. 02/07/2025 09/03/2027 1.400.244,27 1 1.400.244,27
24/07/2025 00002/2025 Termo Aditivo CONFORME O QUE CONSTA NO MEMORANDO: 122/2025 – COPA/PROINFRA/UFSM, AO OBJETO QUE TRATA A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO FICAM ACRESCIDOS OS SERVIÇOS NO VALOR R$ R$ 32.610,71 24/07/2025 09/03/2027 1.432.854,98 1 1.432.854,98
16/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DE R$ 89.649,33. ESSE ACRÉSCIMO EQUIVALE A 6,51% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO. 16/01/2026 09/03/2027 1.522.504,31 1 1.522.504,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153164 2025NE002067 MSS25G41MU4 - REVESTIMENTO VEGETAL SANGA LAGOAO DO OURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 993.472,04 268.673,91 112.550,34 612.247,79 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2025NE002040 MSS25G41MU4 - REVESTIMENTO VEGETAL SANGA LAGOAO DO OURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 23.244,27 0,00 0,00 23.244,27 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2024NE006081 MSS25G41MU4 - REVESTIMENTO VEGETAL SANGA LAGOAO DO OURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 265.839,34 265.839,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2024NE006137 MSS25G41MU4 - REVESTIMENTO VEGETAL SANGA LAGOAO DO OURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 40.650,00 40.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153164 2026NE000159 MSS25G41MU4 - REVESTIMENTO VEGETAL SANGA LAGOAO DO OURO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 109.649,33 0,00 0,00 109.649,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202500000000276 2025-08-05 23081.096650/2025-51 2025-08-05 359163.30
202500000000281 2025-10-17 23081.140097/2025-00 2025-10-29 145000.00
202500000000286 2025-12-04 23081.156438/2025-51 2025-12-04 550368.44
3 2026-02-23 23081.016795/2026-68 2026-02-23 89649.33
10 2026-04-14 23081.050759/2026-23 2026-04-14 378323.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE REFLORESTAMENTO 1 1522504.31 1522504.3100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.569.380-** EVERTON MENDES DA SILVA Apoio Administrativo
***.666.330-** FELIPE DE AVILA Apoio Administrativo
***.835.620-** CRISTIANE DE PAULA BACHMANN Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo