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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155854 |
INST. FED. NORTE DE MG / CAMPUS TEOFILO OTONI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00106/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.649.607/0001-90 - ASO ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23791.000357/2024-18
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DO 1º MÓDULO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO, MURO DE ARRIMO, CAIXA DE ESCADA E ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DE SALAS DE AULAS DO IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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30/08/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 602.249,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 602.249,56
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Valor Acumulado
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R$ 6.474.579,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00106/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000357/2024-18
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27/12/2024
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27/12/2025
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503.683,39
|
1
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503.683,39
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28/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS À PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ORIGINAL. OS ITENS ACRESCIDOS REPRESENTAM UM VALOR DE R$ 46.966,86 ( QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A UM ACRÉSCIMO PERCENTUAL DE 9,325% DO VALOR DO CONTRATO.
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28/08/2025
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27/12/2025
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550.650,25
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1
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550.650,25
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19/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 106/2024, POR 02 (DOIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/12/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 124, INCISO II, DA LEI N.º 14.133/2021 E ACRESCENTAR 10,24% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 51.599,31 (CINQUENTA E UM MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125, DA LEI N.º 14.133/2021..
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19/11/2025
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28/02/2026
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602.249,56
|
1
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602.249,56
|
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24/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 01/03/2026 ATÉ 31/05/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/02/2026
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31/05/2026
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602.249,56
|
1
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602.249,56
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31/03/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 3,857% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DEASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 19.426,12 (DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E VINTEE SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B”, E ART. 125, DA LEI N.º14.133/2021;
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31/03/2026
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31/05/2026
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602.249,56
|
1
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602.249,56
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25/05/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATOPOR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 31/05/2026 ATÉ 30/08/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº14.133, DE 2021.
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31/05/2026
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30/08/2026
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602.249,56
|
1
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602.249,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155854
|
2024NE000093
|
L0000P41LO5 - URBANIZACAO EM TORNO DO BLOCO PEDAGOGICO T.OT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
480.000,00
|
480.000,00
|
0,00
|
0,00
|
480.000,00
|
0,00
|
51.541,46
|
480.000,00
|
|
155854
|
2024NE000094
|
L0000P41LO5 - URBANIZACAO EM TORNO DO BLOCO PEDAGOGICO T.OT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.683,39
|
23.683,39
|
0,00
|
0,00
|
32.585,38
|
8.901,99
|
23.683,39
|
23.683,39
|
|
155854
|
2025NE000086
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
51.599,31
|
51.599,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2025NE000064
|
L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
39.317,19
|
39.317,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155854
|
2026NE000046
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
27.072,98
|
27.072,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
521
|
2025-05-05
|
23791.000357/2024-18
|
2025-05-05
|
61840.54
|
|
528/1
|
2025-05-28
|
23791.000357/2024-18
|
2025-05-29
|
22907.11
|
|
543/1
|
2025-08-26
|
23791.000357/2024-18
|
2025-08-27
|
103918.57
|
|
535/1
|
2025-07-10
|
23791.000357/2024-18
|
2025-07-11
|
42427.16
|
|
548
|
2025-10-07
|
23791.000357/2024-18
|
2025-10-08
|
78257.59
|
|
553
|
2025-11-03
|
23791.000357/2024-18
|
2025-11-04
|
119107.57
|
|
564
|
2025-12-15
|
23791.000357/2024-18
|
2025-12-15
|
66322.86
|
|
6
|
2026-02-02
|
23791.000357/2024-18
|
2026-02-03
|
45369.75
|
|
20
|
2026-03-18
|
23791.000357/2024-18
|
2026-03-19
|
47845.52
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-26
|
25184.16
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.19569073
|
503683.3923
|
602249.5630
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.120.146-**
|
KIRLEY PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.731.326-**
|
TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.750.126-**
|
JAIRO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.547.476-**
|
DARLLEM LOPES RAMALHO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.159.157-**
|
PEDRO DA SILVA SIMÕES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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