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Órgão 26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
Unidade Gestora 156680 - UFDPAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 156680 - UFDPAR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 156680 - UFDPAR
Número da Compra 00070/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 23855.010463/2024-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMANDA DE POTÊNCIA, QUANDO COUBER, A SER UTILIZADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Valor Global R$ 2.044.876,03
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 2.044.876,03
Valor Acumulado R$ 122.692.561,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 00018/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.010463/2024-62 31/12/2024 31/10/2025 2.044.876,03 1 2.044.876,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156680 2024NE000265 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000266 M20RKG01CMN - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.552,75 45.552,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2024NE000228 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 999,99 999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
156680 2025NE000094 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 975.000,00 246.252,28 11.945,19 716.802,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
610009030670 2025-06-06 23855.004161/2025-75 2025-06-17 206475.53
610010010500 2025-01-31 23855.000752/2025-65 2025-02-10 105253.49
610011008377 2025-02-28 23855.001337/2025-81 2025-03-07 106172.99
610010011405 2025-03-31 23855.002431/2025-31 2025-04-08 157301.54
610009030362 2025-05-06 23855.003334/2025-94 2025-05-13 182507.22
610009031398 2025-06-30 23855.004898/2025-61 2025-07-16 200859.82
610011010481 2025-08-07 23855.005483/2025-77 2025-08-15 159532.67
610009033089 2025-08-31 23855.006291/2025-86 2025-09-15 172083.99
610011011346 2025-09-30 23855.007002/2025-95 2025-10-14 202697.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 1 2044876.03 2044876.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.752.853-** MARIA CAROLINE MACEDO COSTA Gestor
***.370.853-** HEULLY FERNANDES DE LIMA Fiscal Titular
***.312.123-** WALBER MAURICIO COSTA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO N° 141/2024 159.72 KB 11/02/2025 09:43:01
NOTA DE EMPENHO N° 228/2024 21.82 KB 11/02/2025 09:42:17
Contrato 9.47 MB 11/02/2025 09:21:02
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva