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Órgão 26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
Unidade da Prestação do Serviço 154049 - FUFSCAR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154049 - FUFSCAR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154049 - FUFSCAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 10.870.980/0001-37 - INGENIU CONSTRUCOES LTDA
Processo 23112.026265/2024-51
Objeto EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA LOCALIZADO NO CAMPUS LAGOA DO SINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS – UFSCAR
Informações Complementares
Vig. Início 20/12/2024
Vig. Fim 10/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 564.450,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 564.450,03
Valor Acumulado R$ 1.128.900,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/12/2024 00064/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026265/2024-51 20/12/2024 20/09/2025 564.450,03 1 564.450,03
02/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO UNILATERAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 21/09/2025 ATÉ 20/11/2025, 21/09/2025 20/11/2025 564.450,03 1 564.450,03
10/11/2025 00064/2024 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2024 20/12/2024 10/11/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154049 2025NE000343 MSS25G41MI1 - EXPANSAO LAGOA DO SINO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 688.180,77 688.180,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154049 2024NE000902 MSS25G41MI1 - EXPANSAO LAGOA DO SINO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-09-20 28222.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 564450.0282 564450.0282
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.297.368-** ALEX ELIAS CARLINO Fiscal Titular
***.787.178-** PEDRO MAURICIO ANGELOTTI Fiscal Substituto
***.515.748-** LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI Apoio Administrativo
***.977.218-** MARCELO PINARELLI COVER Fiscal Substituto
***.542.248-** DANIEL PROFITI MORETTI Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Rescisão 254.65 KB 19/11/2025 15:41:59
1º Termo Aditivo 174.42 KB 04/09/2025 08:46:35
Garantia CA 64/2024 14.49 MB 03/02/2025 12:34:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo