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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153991 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 90033/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 15.267.737/0001-42 - CAZELLA ENGENHARIA LTDA
Processo 23064.036463/2024-46
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, COBERTURA METÁLICA E TROCA DOS TELHADOS DOS BLOCOS A1, A2 E B1, NO CAMPUS DOIS VIZINHOS DA UTFPR
Informações Complementares
Vig. Início 07/01/2025
Vig. Fim 03/08/2025
Valor Global R$ 654.128,32
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 654.128,32
Valor Acumulado R$ 654.128,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036463/2024-46 07/01/2025 07/04/2025 654.128,32 1 654.128,32
07/04/2025 00001/2025 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 07/04/2025 03/08/2025 654.128,32 1 654.128,32
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153991 2024NE000632 MSS25G41LJ2 - COBERTURA BLOCOS DOIS VIZINHOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 654.128,33 654.128,33 0,00 0,00 654.128,35 0,02 0,02 654.128,31
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
638 2025-04-17 23064.036463/2024-46 2025-04-25 63335.13
651 2025-06-04 23064.036463/2024-46 2025-06-04 277109.80
654 2025-07-10 23064.036463/2024-46 2025-07-10 313683.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC 1 189287.2956 189287.2956
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC 1 189287.2956 189287.2956
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNEC 1 275553.7262 275553.7262
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.868.429-** DILNEI ALVES DE LIMA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva