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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158125 - IF CATARINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158125 - IF CATARINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158458 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00199/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 90681/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 36.570.726/0001-07 - NARDELLI ENGENHARIA LTDA
Processo 23353.003907/2024-10
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS BANHEIROS DO BLOCO A DA UNIDADE SEDE DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/01/2025
Vig. Fim 14/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 216.401,72
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.401,72
Valor Acumulado R$ 868.820,57
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/01/2025 00199/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00199/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.003907/2024-10 13/01/2025 13/07/2025 219.615,41 1 219.615,41
14/07/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 199/2024, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/07/2025 A 11/10/2025, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 14/07/2025 11/10/2025 216.401,72 1 216.401,72
09/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 199/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 12/10/2025 A 12/11/2025, NA FORMA DO ARTIGO Nº 111 DA LEI N° 14.133, DE 2021. 12/10/2025 12/11/2025 216.401,72 1 216.401,72
12/11/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 199/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/11/2025 A 13/12/2025, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133, DE 2021. A SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE PERMITIR A CONCLUSÃO DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS, EM ESPECIAL O LANÇAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIMEC OBRAS, BEM COMO A FINALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE CONFERÊNCIA, MEDIÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL.RESSALTA-SE QUE A PRORROGAÇÃO PROPOSTA NÃO IMPLICARÁ EM ACRÉSCIMO DE VALORES AO CONTRATO, LIMITANDO-SE APENAS À EXTENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA GARANTIR O ADEQUADO ENCERRAMENTO DO PROCESSO E A CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E LEGAIS APLICÁVEIS. 13/11/2025 13/12/2025 216.401,72 1 216.401,72
12/12/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 199/2024, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/12/2025 A 13/02/2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI N° 14.133, DE 2021. A SOLICITAÇÃO TEM POR FINALIDADE PERMITIR A CONCLUSÃO DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS, EM ESPECIAL O LANÇAMENTO E REGULARIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA SIMEC OBRAS, BEM COMO A FINALIZAÇÃO DAS ETAPAS DE CONFERÊNCIA, MEDIÇÃO E FORMALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL. 14/12/2025 14/02/2026 216.401,72 1 216.401,72
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158458 2024NE000289 L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 219.615,41 219.615,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
88 2025-06-04 23353.003907/2024-10 2025-06-05 10496.83
84 2025-04-30 23353.003907/2024-10 2025-04-30 22571.62
80 2025-03-25 23353.003907/2024-10 2025-03-26 29186.98
98 2025-08-14 23353.003907/2024-10 2025-08-15 12167.61
105 2025-09-25 23353.003907/2024-10 2025-09-29 32281.78
109 2025-11-05 23353.003907/2024-10 2025-11-10 19234.27
110 2025-11-05 23353.003907/2024-10 2025-11-13 8030.80
112 2025-11-10 23353.003907/2024-10 2025-11-17 6254.35
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONSTRUÇÃO / MANUTENÇÃO / REFORMA - TELHADO 0.9853667372 219615.4077 216401.7177
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.519-** ADRIANO BECKER Responsável no Setor Financeiro
***.808.109-** CÍNTIA MARA GILZ GEISLER Responsável no Setor Financeiro
***.391.049-** ALINE TOMAZIA SEEMANN Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo