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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 31.327.937/0001-08 - INO9VARE ENGENHARIA LTDA
Processo 23082.015252/2024-51
Objeto CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, ALÉM DA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE)
Informações Complementares
Vig. Início 08/01/2025
Vig. Fim 08/03/2028
Valor Global R$ 10.656.300,92
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.656.300,92
Valor Acumulado R$ 223.782.319,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.015252/2024-51 08/01/2025 08/07/2026 10.656.300,92 1 10.656.300,92
30/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADOCONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 09/07/2026 ATÉ 08/03/2028, NA FORMADOARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 09/07/2026 08/03/2028 10.656.300,92 1 10.656.300,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2024NE001110 MSS25G41MK1 - NOVAS ESTRUTURAS ACAD. NA UACSA - PREDIO ADMI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.393.060,98 643.060,98 647.238,31 106.939,02
153165 2025NE000386 MSS25G41MK1 - NOVAS ESTRUTURAS ACAD. NA UACSA - PREDIO ADMI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.719.697,18 3.719.697,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
374 2025-04-15 23082.015252/2024-51 2025-04-22 62734.43
419 2025-11-05 23082.031252/2025-80 2025-11-05 44204.59
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-10-07 532815.05
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 10656300.92 10656300.9200
Prepostos
CPF Nome
***.680.026-** NATHALIA LANNA DE MELO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.759.554-** JOSÉ HENRIQUE MONTEIRO KREIMER Gestor Substituto
***.975.504-** SÉRGIO ROBERTO LEAL DE SOUZA JÚNIOR Gestor
***.518.704-** RICARDO DE SOBRAL LIRA BELCHIOR Gestor Substituto
***.496.784-** IAGO DE ALBUQUERQUE BORGES Fiscal Técnico
***.993.004-** LAURA KARINA NOBRE ALECRIM FARIAS Fiscal Técnico Substituto
***.741.544-** ADILSON ALVES RIBEIRO DUARTE Gestor
***.088.464-** DEYVISON RAFAEL DA SILVA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato de publicação do 1ºta contrato nº 02.2025 710.29 KB 01/07/2026 09:36:59
Contrato 00002/2025 2.03 MB 30/06/2026 15:33:10
1º termo aditivo- prorrogação da vigência 218.13 KB 30/06/2026 15:32:10
Extrato de publicação do contrato nº 02.2025 192.06 KB 30/06/2026 15:11:20
Decreto 11.430 Não
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