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Órgão 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Unidade da Prestação do Serviço 168005 - IMBEL/FI
Unidade Gestora Origem do Contrato 168005 - IMBEL/FI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00105/2018
Unidade Realizadora da Compra 168005 - IMBEL/FI
Número da Compra 00146/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.682.863/0001-84 - USICAST - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Processo 2018/000146-FI
Objeto AQUISIÇÃO DE CORPO DA ALAVANCA DE MANEJO, DES.A3-13090
Informações Complementares
Vig. Início 22/10/2018
Vig. Fim 23/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 702.300,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 702.300,00
Valor Acumulado R$ 5.618.400,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/10/2018 00105/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00105/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2018DL000146 22/10/2018 21/10/2019 702.300,00 1 702.300,00
20/08/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA;OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO,EM ATÉ 60 DIAS,CONTADOS A PARTIRDA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO. 22/10/2019 22/10/2020 702.300,00 1 702.300,00
18/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA.A CONTRATADA,OBRIGA-SE A ENTREGAR O OBJETO ATÉ 26/02/2021,CONF DESCRITO NESTE TERMO ADITIVO. 23/10/2020 23/10/2021 702.300,00 1 702.300,00
23/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 23/10/2021 23/10/2022 702.300,00 1 702.300,00
07/12/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA ATÉ DIA 13/12/2021 22/10/2018 23/10/2022 702.300,00 1 702.300,00
22/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO OBJETO. A QUANTIDADE A SER ENTREGUE CONFORME ACORDADO ENTRE AS PARTES SERÁ DE 4500 PEÇAS BRUTAS EM SUBSTITUIÇÃO A 2000 PEÇAS USINADAS. 22/06/2022 23/10/2022 702.300,00 1 702.300,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
168005 2018NE800756 B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO 10000 70.23 702300.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo