|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000164
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00195/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.109.802/0001-38 - STCA ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23365.001674/2024-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA HONRAR COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA QUADRA DE AREIA DO IFRS CAMPUS FELIZ, CONF. DISPENSA Nº 257/2024 E CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 195/2024. PROCESSO Nº 23365.001674/2024-73
|
|
Informações Complementares
|
15814106001952024 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 109.846,34
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 109.846,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 109.846,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000164
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.001674/2024-73
|
04/12/2024
|
31/12/2025
|
109.846,34
|
1
|
109.846,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2024NE000164
|
L20RGP41ME2 - FINALIZACAO DA QUADRA DE AREIA PARA FELIZ
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
109.846,34
|
109.846,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2025-03-28
|
23365.001674/2024-73
|
2025-04-02
|
58815.28
|
|
66
|
2025-05-20
|
23365.001674/2024-73
|
2025-06-12
|
51031.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS
|
1
|
109846.34
|
109846.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.730-**
|
JANE MARUSA NUNES LUIZ
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|