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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 90218/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 41.314.186/0001-30 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Processo 23347.010523/2022-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA ABRIGAR LABORATÓRIO PARA OS CURSOS DE MECÂNICA NO CAMPUS CAMPO GRANDE DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL.
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2025
Vig. Fim 11/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.506.598,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.506.598,68
Valor Acumulado R$ 21.560.279,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010523/2022-62 10/01/2025 10/01/2026 16.989.288,55 12 1.462.702,42
07/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento RETIFICAR A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 03/2025. ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.462.702,42 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ." LEIA-SE: “O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.411.507,83 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E ONZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS." 10/01/2025 10/01/2026 1.411.507,83 1 1.411.507,83
06/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, DO PERÍODO DE 11/01/2026 A 11/04/2026, CONFORME A JUSTIFICATIVA NA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA Nº 15/2025 NOS AUTOS, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 105, DA LEI 14.133, DE 2021. O ACRÉSCIMO DE R$ R$ 21.063,67 (VINTE UM MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) REFERENTES À INCLUSÃO DOS SERVIÇOS ADICIONAIS DE ATERRO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS MT 12/2025 (FISCAL TÉCNICA SUBSTITUTA) E MT 7/2025 (ENGENHEIRO ELETRICISTA) NOS AUTOS, O QUE EQUIVALE A 1,41% (UM VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 E 125, DA LEI 14.133, DE 2021. A SUPRESSÃO DE R$ R$ 4.064,71 (QUATRO MIL, SESSENTA QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) REFERENTES À ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS INICIALMENTE PREVISTOS E NÃO EXECUTADOS, ESPECIALMENTE EM ITENS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUE EQUIVALE A 0,28% (ZERO VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124 E 125, DA LEI 14.133, DE 2021. 11/01/2026 11/04/2026 1.506.598,68 1 1.506.598,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2025NE000308 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 382.234,94 73.237,21 4.284,37 304.713,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2024NE000926 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 115.872,02 115.872,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000635 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 454.128,89 0,00 0,00 454.128,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000568 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 541.305,88 0,00 0,00 541.305,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000566 L20RGP15RTN - GERENCIAMENTO EMENDAS-APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 47.991,27 0,00 0,00 47.991,27 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2026NE000185 L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.998,97 0,00 0,00 16.998,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
170 2025-02-27 23347.010523/2022-62 2025-02-27 137175.89
170.1 2025-02-27 23347.010523/2022-62 2025-04-11 103393.31
184 2025-04-11 23347.010523/2022-62 2025-04-11 101672.35
196 2025-05-23 23347.010523/2022-62 2025-05-26 163998.28
206 2025-05-30 23347.010523/2022-62 2025-05-30 225270.11
220 2025-07-03 23347.010523/2022-62 2025-07-04 178717.80
231 2025-08-11 23347.010523/2022-62 2025-08-12 42711.95
242 2025-09-11 23347.010523/2022-62 2025-09-11 431011.41
251 2025-10-16 23347.010523/2022-62 2025-10-16 32411.35
257 2025-11-18 23347.010523/2022-62 2025-11-19 73237.21
265 2026-02-03 23347.010523/2022-62 2026-02-19 16998.97
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1506598.68 1506598.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.498.671-** FABIANO DA ANUNCIAÇÃO CAMPOÇANO Gestor
***.639.931-** DIEGO TADEU DA SILVA Gestor Substituto
***.818.741-** JOAO OTAVIO CENEDEZI PIMENTA Fiscal Administrativo
***.152.991-** DILSON ALMEIDA DOS SANTOS Fiscal Administrativo Substituto
***.313.831-** DIANA APARECIDA CARANJO Fiscal Técnico
***.361.411-** VICTOR HUGO MOURA CRISTALDO Fiscal Técnico Substituto
***.076.011-** KAREN AYUMI KUBOTA CANDIDO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo