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Órgão 26248 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Unidade da Prestação do Serviço 153165 - UFRPE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153165 - UFRPE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153165 - UFRPE
Número da Compra 00105/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 31.327.937/0001-08 - INO9VARE ENGENHARIA LTDA
Processo 23082.014900/2024-52
Objeto CONTRATAÇÃO INTEGRADA PARA REALIZAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, ALÉM DA EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DOS PRÉDIOS DO CASTELO D’ÁGUA POTÁVEL, DOS LABORATÓRIOS SUJOS E DA BIBLIOTECA DA UNIDADE ACADÊMICA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO DA UFRPE
Informações Complementares
Vig. Início 20/01/2025
Vig. Fim 20/03/2028
Valor Global R$ 10.520.839,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.520.839,52
Valor Acumulado R$ 10.520.839,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.014900/2024-52 20/01/2025 20/07/2026 10.520.839,52 1 10.520.839,52
30/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 21/07/2026 ATÉ 20/03/2028, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 21/07/2026 20/03/2028 10.520.839,52 1 10.520.839,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153165 2024NE001107 MSS25G41MK0 - NOVAS ESTRU. ACAD. NA UACSA - BIBLIOTECA, 449051 - OBRAS E INSTALACOES 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00 1.408.546,82 658.546,82 662.126,10 91.453,18
153165 2025NE000385 MSS25G41MK0 - NOVAS ESTRU. ACAD. NA UACSA - BIBLIOTECA, 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.783.959,51 3.783.959,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000009 2025-07-18 23082.014900/2024-52 2025-07-21 53577.20
14 2025-12-01 23082.034051/2025-34 2025-12-02 37875.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-10-20 526041.98
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 10520839.52 10520839.5200
Prepostos
CPF Nome
***.915.785-** DANIEL DE FREITAS PINTO E SOUZA NETO
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.759.554-** JOSÉ HENRIQUE MONTEIRO KREIMER Gestor Substituto
***.741.544-** ADILSON ALVES RIBEIRO DUARTE Gestor
***.993.004-** LAURA KARINA NOBRE ALECRIM FARIAS Fiscal Técnico Substituto
***.518.704-** RICARDO DE SOBRAL LIRA BELCHIOR Gestor Substituto
***.496.784-** IAGO DE ALBUQUERQUE BORGES Fiscal Técnico
***.088.464-** DEYVISON RAFAEL DA SILVA Fiscal Administrativo
***.975.504-** SÉRGIO ROBERTO LEAL DE SOUZA JÚNIOR Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Extrato de publicação do 1ta contrato nº 03.2025 710.29 KB 01/07/2026 09:36:04
Contrato 03/2025 1.15 MB 30/06/2026 15:58:46
Extrato de publicação do contrato nº 03.2025 189.37 KB 30/06/2026 15:57:59
1º termo aditivo- prorrogação da vigência 218.80 KB 30/06/2026 15:56:49
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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