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Órgão 26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
Unidade Gestora 158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000205
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23429.000003.2024-01
Objeto ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ATENDIMENTO À S PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS CONFORME SRP 34/24 E 35/24 OFÍCIO N° 14/2024 CERED-VFR, ATA 30/2023 E PROCESSO 23429.000003.2024-01, INEXIBILIDADE 13/2024 158154 - IF DE SAO PAULO.
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 158276
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 145.629,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 145.629,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/12/2024 2024NE000205 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23429.000003.2024-01 09/12/2024 31/12/2024 145.629,20 1 145.629,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158276 2024NE000205 L0000P60E1N - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 145.629,20 145.629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9647 2024-12-12 23249.059842/2024-46 2024-12-23 145629.20
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMPLIADOR DE FOTOGRAFIA 1 27500 27500.0000
Material LUPA ELETRÔNICA 4 1500 6000.0000
Material TECLADO MICROCOMPUTADOR 1 28129.2 28129.2000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 46000 46000.0000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 12500 12500.0000
Material IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLE 1 25500 25500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000205 25.38 KB 23/01/2025 12:31:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva