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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158127 - IF FARROUPILHA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158127 - IF FARROUPILHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 90008/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 36.663.349/0001-50 - RHODIUM ENGENHARIA LTDA
Processo 23873.006342/2024-45
Objeto CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO REFEITÓRIO - CAMPUS SÃO LUIZ GONZAGA.
Informações Complementares
Vig. Início 16/01/2025
Vig. Fim 08/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.668.375,65
Núm. Parcelas 18
Valor Parcela R$ 92.687,54
Valor Acumulado R$ 2.479.475,44
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/01/2025 00013/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006342/2024-45 16/01/2025 10/07/2026 1.600.000,00 18 88.888,89
03/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE 5,23% DO VALOR DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO - CAMPUS SÃO LUIZ GONZAGA DO IFFAR. 16/01/2025 10/07/2026 1.667.614,00 18 92.645,22
15/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS SÃO LUIZ GONZAGA. 15/06/2026 08/04/2027 1.668.375,65 18 92.687,54
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158127 2025NE000036 LPP02P41MJ7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SAO LUIZ GONZAGA -PREDIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.054.034,28 642.323,54 9.280,12 402.430,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158127 2024NE000350 LPP02P41MJ7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS SAO LUIZ GONZAGA -PREDIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
138 2026-09-14 23873.000464/2025-17 2026-09-16 109138.23
185 2025-05-16 23873.006342/2024-45 2025-05-22 97602.16
201 2025-07-10 23873.006342/2024-45 2025-07-11 102323.14
219 2025-08-08 23873.006342/2024-45 2025-08-13 46019.24
246 2025-10-06 23873.006342/2024-45 2025-10-10 117131.62
277 2025-12-09 23873.006342/2024-45 2025-12-11 158634.58
25 2026-03-03 23873.006342/2024-45 2026-03-26 11767.98
31 2026-03-06 23873.006342/2024-45 2026-03-10 141772.46
32 2026-03-09 23873.006342/2024-45 2026-03-10 751.09
94 2026-06-30 23873.000464/2025-17 2026-07-01 281674.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 1668375.65 1668375.6500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo