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Órgão 26448 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO P
Unidade Gestora 158718 - UNIFESSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158718 - UNIFESSPA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158718 - UNIFESSPA
Número da Compra 90066/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 03.543.374/0001-41 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA NORTE LTDA
Processo 23479.004960/2024-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E URBANA, CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E URBANÍSTICA, ENGLOBANDO TAMBÉM REPAROS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, NOS CAMPIS DA UNIFESSPA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E LOGÍSTICA ENTRE OS CAMPI.
Informações Complementares
Vig. Início 28/01/2025
Vig. Fim 28/01/2026
Valor Global R$ 6.684.523,14
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 557.043,60
Valor Acumulado R$ 6.684.523,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/01/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.004960/2024-11 28/01/2025 28/01/2026 6.684.523,14 12 557.043,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158718 2025NE000036 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 530.906,79 269.693,78 15.280,96 245.932,05 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2024NE000544 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158718 2025NE000200 M20RKN0125N - MATERIAL PERMANENTE - CAMPUS LARANJEIRAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.361,91 56.361,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00017992 2025-03-12 23479.004960/2024-11 2025-03-14 210032.92
00017994 2025-03-13 23479.004960/2024-11 2025-03-14 51180.09
00018122 2025-04-14 23479.004960/2024-11 2025-04-28 33281.20
00018121 2025-04-14 23479.004960/2024-11 2025-04-28 292774.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 6684523.1447 6684523.1447
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.177.962-** ALEXSANDER DE OLIVEIRA ZEN Gestor
***.328.362-** CARLOS EDUARDO PINTO LOPES Gestor Substituto
***.213.683-** MARIA GLAURIA LEAL DOS SANTOS Fiscal Administrativo
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo Substituto
***.857.013-** HELTON FRANK ARAÚJO DE FREITAS Fiscal Administrativo
***.087.782-** WILLAMES OLIVEIRA DA SILVA Fiscal Administrativo Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Apólice de seguro 490.02 KB 12/02/2025 17:16:44
Contrato 01/2025 545.33 KB 12/02/2025 17:13:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva