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Órgão 26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Unidade da Prestação do Serviço 158138 - IF DA PARAIBA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158138 - IF DA PARAIBA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158138 - IF DA PARAIBA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Reitoria, para futuras instalações do Campus Queim...
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 23.492.879/0001-31 - F T S SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA
Processo 23381.005005/2024-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAMPUS QUEIMADAS - IFPB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares LEI 14.133
Vig. Início 20/02/2025
Vig. Fim 09/08/2027
Valor Global R$ 14.488.892,38
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.488.892,38
Valor Acumulado R$ 14.488.892,38
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005005/2024-72 20/02/2025 10/02/2027 14.243.000,00 1 14.243.000,00
10/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo PROMOVER UM ADITIVO AO CONTRATO 10/2025 ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO, A VIGÊNCIA DO CONTRATO E O VALOR DO CONTRATO 10/08/2026 09/08/2027 14.488.892,38 1 14.488.892,38
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158138 2024NE000754 LPP02P41ND0 - CONSTRUCAO DO CAMPUS DE QUEIMADAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 167.667,65 167.667,65 0,00 0,00 923.046,09 167.667,65 167.667,65 587.710,79
158138 2025NE000675 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.777,07 0,00 0,00 21.777,07
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
892 2026-07-12 23381.005444.2026-47 2026-07-17 4433.90
899 2026-07-28 23381.005688.2026-20 2026-07-29 86650.31
900 2026-08-04 23381.005953.2026-70 2026-08-04 6490.10
891 2026-07-12 23381.005046.2026-21 2026-07-13 59197.60
731 2025-06-04 23381.003846/2025-26 2025-06-05 164029.11
708 2025-04-25 23381.002837/2025-18 2025-04-28 123344.10
741 2025-06-27 23381.004408/2025-85 2025-07-01 137112.40
752 2025-08-06 23381.005245/2025-58 2025-08-06 125007.33
778 2025-09-23 23381.006682/2025-99 2025-09-25 38217.85
790 2025-11-05 23381.007654/2025-99 2025-11-05 209288.21
809 2025-12-16 23381.008701/2025-11 2025-12-16 131846.46
817 2025-01-14 23381.000291/2026-41 2025-01-14 28768.13
816 2025-01-12 23381.005005/2024-72 2025-01-14 42952.64
837 2026-03-05 23381.001716/2026-30 2026-03-12 3161.75
832 2026-03-04 23381.001538/2026-47 2026-03-06 42213.06
860 2026-04-11 23381.005005/2024-72 2026-04-12 36096.32
861 2026-04-11 23381.002723.2026-59 2026-04-24 2703.61
871 2026-05-06 23381.003022.2026-37 2026-05-07 68362.12
872 2026-05-05 23381.003340.2026-06 2026-05-19 5120.32
882 2026-06-08 23381.004069.2026-18 2026-06-09 153427.05
883 2026-06-08 23381.004277.2026-17 2026-06-15 11491.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 14488892.38 14488892.3800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva