Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade Gestora
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00167/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CHEFIA DE SUPRIMENTO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.661.870/0001-65 - WTC INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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65492.007124/2024-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/01/2025
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Vig. Fim
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26/09/2026
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Valor Global
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R$ 6.061.217,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.061.217,80
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Valor Acumulado
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R$ 6.061.217,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
28/01/2025
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00167/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00167/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.007124/2024-52
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29/01/2025
|
26/09/2026
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6.061.217,80
|
1
|
6.061.217,80
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Despesas Acessórias
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Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
160069
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2024NE000677
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E6MIPLJFDOB - MATERIAL DE INTENDENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.061.217,80
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6.061.217,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Material
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BOLSA TRANSPORTE
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1476
|
66
|
97416.0000
|
Material
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COLETE
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15000
|
383
|
5745000.0000
|
Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO
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700
|
130
|
91000.0000
|
Material
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BOLSA TRANSPORTE
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1610
|
79.38
|
127801.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Contrato |
2.19 MB |
04/02/2025 15:42:39 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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