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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade da Prestação do Serviço 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158518 - IFPA/CAMPUS SANTARE
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 19.661.427/0001-69 - CORTES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Processo 23051.012681/2024-67
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DO IFPA - CAMPUS SANTARÉM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 04/02/2025
Vig. Fim 04/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.605.933,37
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.605.933,37
Valor Acumulado R$ 7.845.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.012681/2024-67 04/02/2025 04/08/2025 1.307.500,00 1 1.307.500,00
25/06/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES. 04/08/2025 04/02/2026 1.307.500,00 1 1.307.500,00
20/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 04/02/2026 04/08/2026 1.307.500,00 1 1.307.500,00
27/01/2026 00003/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO, DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6O, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO, POR MAIS 01 (UM) MÊS. 04/08/2026 04/09/2026 1.307.500,00 1 1.307.500,00
23/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAR PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 23/03/2026 E FIM EM 21/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6O, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO. 04/02/2025 04/09/2026 1.307.500,00 1 1.307.500,00
22/04/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 22/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 21/05/2026, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA, DO CONTRATO. 04/02/2025 04/09/2026 1.307.500,00 1 1.307.500,00
05/08/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA E ACRÉSCIMO DE 22,82% AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23051.012681/2024-67. 04/09/2026 04/12/2026 1.605.933,37 1 1.605.933,37
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158518 2025NE000004 LPP02P41NI9 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158518 2025NE000028 LPP02P41NI9 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 572.368,95 271.471,55 0,00 300.897,40 746.602,60 135.134,27 271.471,55 475.131,05
158518 2026NE000036 LPP02P41NI9 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS SANTAREM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 19.991,68 19.991,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
141 2026-07-24 23051.012681/2024-67 2026-07-24 96902.56
142 2026-08-10 23051.012681/2024-67 2026-08-10 152080.96
143 2026-09-11 23051.012681/2024-67 2026-09-15 136337.28
101 2025-05-10 23051.012681/2024-67 2025-05-15 68362.50
103 2025-06-11 23051.012681/2024-67 2025-06-16 118282.31
107 2025-08-18 23051.012681/2024-67 2025-08-19 175670.49
118 2025-11-27 23051.012681/2024-67 2025-11-28 86644.02
117 2025-10-16 23051.012681/2024-67 2025-10-22 111938.08
127 2026-03-02 23051.012681/2024-67 2026-03-04 89538.68
132 2026-05-04 23051.012681/2024-67 2026-05-04 136359.11
133 2026-05-07 23051.012681/2024-67 2026-05-07 249.74
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1.2282473193117 1307500 1605933.3700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.908.992-** GLAIRTON LIMA NOGUEIRA Fiscal Titular
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo