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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158141 - IFRS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00221/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 91.954.776/0001-04 - EXPRESSAO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23419.006746/2024-04
Objeto CONSTRUÇÃO DO BLOCO BIBLITOTECA – CAMPUS VACARIA
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2025
Vig. Fim 10/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.715.614,69
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.715.614,69
Valor Acumulado R$ 5.000.531,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/02/2025 00221/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.006746/2024-04 10/03/2025 10/06/2026 1.610.175,99 1 1.610.175,99
21/01/2026 00001/2026 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TRATA DE ACRÉSCIMO DE VALOR NA ORDEM DE 8,01% E DA SUPRESSÃO DE VALOR NA ORDEM DE 6,93%, AMBOS OS PERCENTUAIS COM BASE NO VALOR INICIAL CONTRATADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA “B” C/C ART. 125, DA LEI 14.133/2021. 21/01/2026 10/06/2026 1.627.511,60 1 1.627.511,60
24/03/2026 00002/2026 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TRATA DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 221/2024 EM 4 (QUATRO) MESES, NA FORMA DO ART. 111 DA LEI Nº 14.133/2021 24/03/2026 10/10/2026 1.627.511,60 1 1.627.511,60
08/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O OBJETO DO PRESENTE TERMO É O REAJUSTE DO VALOR RESIDUAL DO CONTRATO EM 6,790281%, CONFORME PREVISTO NA “CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE” DO CONTRATO 221/2024, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO INCC-DI REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025. 10/03/2025 10/10/2026 1.715.614,69 1 1.715.614,69
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158141 2025NE000353 I20RGP41OK5 - OBRA BIBLIOTECA CAMPUS VACARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 110.175,99 110.175,99 0,00 0,00 110.175,99 110.175,99 110.175,99 0,00
158141 2024NE000429 LPP02P41MN9 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2025NE000174 LPP02P41MO0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS VACARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 504.743,24 256.723,70 0,00 248.019,54 0,00 0,00 0,00 0,00
158141 2025NE000568 H20RGP41PK0 - CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA - C.VACARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 17.335,61 17.335,61 0,00 0,00 17.335,61 17.335,61 17.335,61 0,00
158141 2026NE000306 LPP02P41MO0 - CONSTRUCAO BIBLIOTECA CAMPUS VACARIA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 88.103,09 80.916,53 420,41 6.766,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
247 2026-08-06 23419.006746/2024-04 2026-08-12 105836.04
249 2026-08-06 23419.006746/2024-04 2026-08-12 14561.72
248 2026-08-06 23419.006746/2024-04 2026-08-12 7186.56
278 2026-09-02 23419.006746/2024-04 2026-09-02 112650.73
279 2026-09-02 23419.006746/2024-04 2026-09-02 7649.30
201 2026-07-03 23419.006746/2024-04 2026-07-03 112161.93
132 2025-05-09 23419.006746/2024-04 2025-06-04 65245.21
185 2025-06-09 23419.006746/2024-04 2025-06-18 52045.26
202 2025-07-01 23419.006746/2024-04 2025-07-01 26093.91
228 2025-08-01 23419.006746/2024-04 2025-08-29 8748.82
268 2025-09-01 23419.006746/2024-04 2025-09-02 125219.54
319 2025-10-02 23419.006746/2024-04 2025-10-09 35335.09
370 2025-11-03 23419.006746/2024-04 2025-11-11 144120.32
410 2025-12-01 23419.006746/2024-04 2025-12-09 41211.39
7 2026-02-02 23419.006746/2024-04 2026-02-03 61289.96
57 2026-03-04 23419.006746/2024-04 2026-03-09 45073.86
76 2026-04-01 23419.006746/2024-04 2026-04-08 112303.14
122 2026-05-04 23419.006746/2024-04 2026-05-06 183566.11
166 2026-06-02 23419.006746/2024-04 2026-06-10 107989.26
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1.01076628275 1697340.64 1715614.6893
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.736.910-** ADAIR ADAMS Gestor
***.471.229-** LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR Gestor Substituto
***.477.000-** CARLOS ANDRÉ SCWEITZER Fiscal Técnico
***.951.160-** JOZELIA ASSUNCAO FERNANDES Fiscal Técnico
***.559.620-** MICHEL LIMA LEVIEN Fiscal Técnico Substituto
***.124.680-** Juliane Borba do Couto Fiscal Administrativo Substituto
***.471.229-** LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA TA 02 2026 381.00 KB 31/03/2026 17:42:45
DOU TA 02 2026 719.06 KB 31/03/2026 17:42:13
TA 02 2026 ASSINADO 590.65 KB 31/03/2026 17:41:47
Portaria 30/2026 74.09 KB 06/03/2026 16:08:40
GARANTIA TA 01 2026 379.97 KB 23/01/2026 15:42:45
DOU TA 01 2026 190.12 KB 23/01/2026 15:42:22
TA 01 2026 ASSINADO 598.13 KB 23/01/2026 15:42:01
PORTARIA DE FISCALIZAÇÃO 13 2025 [VIGENTE] 77.79 KB 15/04/2025 11:20:50
DOU CONTRATO 190.79 KB 15/04/2025 11:20:24
CONTRATO ASSINADO 2.65 MB 15/04/2025 11:20:08
Empenho Inicial 2024NE000429 33.00 KB 15/04/2025 11:18:20
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo