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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade Gestora
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158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00026/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23051.015841/2024-10
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Objeto
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REGISTRO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SWITCH 32 PORTAS SFP VELOCIDADE 10GB CONFORME PROCESSO 23051.015841/2024-10
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Informações Complementares
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15813205000262023 - UASG Minuta: 158507
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Valor Global
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R$ 24.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.015841/2024-10
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16/12/2024
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31/12/2024
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24.000,00
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1
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24.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158507
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2024NE000029
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L20RLP15ALN - EMENDA PARLAMENTAR - CAMPUS ALTAMIRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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24.000,00
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24.000,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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3
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8000
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24000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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