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Órgão 26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
Unidade Gestora 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidade Gestora Origem do Contrato 158507 - IFPA/CAMPUS ALTAMIR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000029
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00026/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.956.477/0001-64 - GHF TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
Processo 23051.015841/2024-10
Objeto REGISTRO DE EMPENHO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SWITCH 32 PORTAS SFP VELOCIDADE 10GB CONFORME PROCESSO 23051.015841/2024-10
Informações Complementares 15813205000262023 - UASG Minuta: 158507
Vig. Início 16/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 24.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 24.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/12/2024 2024NE000029 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.015841/2024-10 16/12/2024 31/12/2024 24.000,00 1 24.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158507 2024NE000029 L20RLP15ALN - EMENDA PARLAMENTAR - CAMPUS ALTAMIRA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SWITCH 3 8000 24000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000029 21.94 KB 07/02/2025 08:37:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva