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Órgão 26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 158125 - IF CATARINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158125 - IF CATARINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158458 IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158125 - IF CATARINENSE
Número da Compra 90638/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 36.570.726/0001-07 - NARDELLI ENGENHARIA LTDA
Processo 23353.003426/2024-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFEITÓRIOS: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 17/02/2025
Vig. Fim 17/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.654.871,97
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.654.871,97
Valor Acumulado R$ 4.456.473,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.003426/2024-04 17/02/2025 17/02/2026 1.400.800,91 1 1.400.800,91
11/11/2025 00001/2025 Termo Aditivo ADITAR, O VALOR É DE R$ 174.342,19, REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 12,45% DO CONTRATO INICIAL. ASSIM, O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.575.143,1, ALTERAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART.125 DA LEI 14.133/2021. 11/11/2025 17/02/2026 1.400.800,91 1 1.400.800,91
04/02/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO SALDO RESTANTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO INCC ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOV/24 E NOV/25 REPRESENTOU 6,41%. CONSIDERANDO O CONTRATO ORIGINAL (R$ 1.400.800,91) E O TERMO ADITIVO 01/2025 QUE FOI APROVADO UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A PROPOSTA ORIGINAL NO VALOR DE R$ 174.342,19 O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE R$ 1.575.143,10. O REAJUSTE DEVE SER APLICADO SOMENTE SOBRE O SALDO RESTANTE A SER EXECUTADO. ASSIM, CONSIDERANDO O VALOR JÁ EXECUTADO E PAGO, NO TOTAL DE R$ 331.322,99 O SALDO RESTANTE É DE R$ 1.243.820,11. COMO ESTABELECE O CONTRATO, O SALDO DEVE SER CORRIGIDO PELA VARIAÇÃO DO INCC ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOV/24 E NOV/25 REPRESENTA 6,41%, CHEGANDO AO VALOR DE R$79.728,87 A SER REAJUSTADO, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 1.654.871,97. 17/02/2025 17/02/2026 1.654.871,97 1 1.654.871,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158458 2025NE000168 LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.100.800,91 354.098,12 56.269,45 690.433,34 354.098,12 0,00 0,00 410.367,57
158458 2025NE000337 L20RGP1506N - DESPESAS COM EMENDAS - CAMPUS MANACAPURU 449051 - OBRAS E INSTALACOES 438,85 438,85 0,00 0,00 117.203,28 438,85 438,85 116.764,43
158458 2026NE000314 LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 79.715,18 28.696,31 4.004,98 47.013,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2025NE000040 LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2025NE000297 L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2025NE000298 L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.430,85 2.430,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158458 2024NE000289 L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG 449051 - OBRAS E INSTALACOES 219.615,41 219.615,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
147 2026-06-26 23353.003426/2024-04 2026-09-08 51018.87
99 2025-08-27 23353.003426/2024-04 2025-08-28 58641.45
104 2025-09-25 23353.003426/2024-04 2025-09-29 56719.27
87 2025-05-30 23353.003426/2024-04 2025-06-02 47832.75
97 2025-08-06 23353.003426/2024-04 2025-08-08 76177.48
91 2025-06-30 23353.003426/2024-04 2025-07-01 39227.47
120 2025-12-16 23353.003426/2024-04 2025-12-18 65221.68
94 2025-07-21 23353.003426/2024-04 2025-07-24 66659.14
108 2025-11-05 23353.003426/2024-04 2025-11-10 62242.91
119 2025-12-16 23353.003426/2024-04 2025-12-18 224809.78
123 2025-12-16 23353.003426/2024-04 2025-12-18 103145.43
118 2025-12-11 23353.003426/2024-04 2025-12-11 246025.43
126 2026-01-28 23353.003426/2024-04 2026-01-30 162081.60
127 2026-01-28 23353.003426/2024-04 2026-01-30 68356.53
129 2026-02-10 23353.003426/2024-04 2026-02-19 4381.66
133 2026-02-11 23353.003426/2024-04 2026-02-19 6611.62
131 2026-02-10 23353.003426/2024-04 2026-02-19 44750.68
130 2026-02-10 23353.003426/2024-04 2026-02-19 181958.91
138 2026-03-12 23353.003426/2024-04 2026-03-17 106419.63
145 2026-05-21 23353.003426/2024-04 2026-05-27 34910.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 1654871.97 1654871.9700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.603.519-** ADRIANO BECKER Responsável no Setor Financeiro
***.391.049-** ALINE TOMAZIA SEEMANN Responsável no Setor Financeiro
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo