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Órgão
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26422 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.CATARINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158125 - IF CATARINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158458 |
IF CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SUL |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00019/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158125 - IF CATARINENSE
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Número da Compra
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90638/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Obras
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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36.570.726/0001-07 - NARDELLI ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23353.003426/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFEITÓRIOS: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO, NO IFC - CAMPUS RIO DO SUL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
17/02/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.654.871,97
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.654.871,97
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.456.473,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2025
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00019/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23353.003426/2024-04
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17/02/2025
|
17/02/2026
|
1.400.800,91
|
1
|
1.400.800,91
|
|
11/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ADITAR, O VALOR É DE R$ 174.342,19, REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 12,45% DO CONTRATO INICIAL. ASSIM, O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 1.575.143,1, ALTERAÇÃO DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART.125 DA LEI 14.133/2021.
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11/11/2025
|
17/02/2026
|
1.400.800,91
|
1
|
1.400.800,91
|
|
04/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO SALDO RESTANTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO INCC ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOV/24 E NOV/25 REPRESENTOU 6,41%. CONSIDERANDO O CONTRATO ORIGINAL (R$ 1.400.800,91) E O TERMO ADITIVO 01/2025 QUE FOI APROVADO UTILIZANDO COMO REFERÊNCIA A PROPOSTA ORIGINAL NO VALOR DE R$ 174.342,19 O VALOR TOTAL DO CONTRATO É DE
R$ 1.575.143,10. O REAJUSTE DEVE SER APLICADO SOMENTE SOBRE O SALDO RESTANTE A SER EXECUTADO. ASSIM, CONSIDERANDO O VALOR JÁ EXECUTADO E PAGO, NO TOTAL DE R$ 331.322,99 O SALDO RESTANTE É DE R$ 1.243.820,11. COMO ESTABELECE O CONTRATO, O SALDO DEVE SER CORRIGIDO PELA VARIAÇÃO DO INCC ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES, QUE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOV/24 E NOV/25 REPRESENTA 6,41%, CHEGANDO AO VALOR DE R$79.728,87 A SER REAJUSTADO, PASSANDO O VALOR TOTAL DO CONTRATO A SER DE R$ 1.654.871,97.
|
17/02/2025
|
17/02/2026
|
1.654.871,97
|
1
|
1.654.871,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158458
|
2025NE000168
|
LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.100.800,91
|
354.098,12
|
56.269,45
|
690.433,34
|
354.098,12
|
0,00
|
0,00
|
410.367,57
|
|
158458
|
2025NE000337
|
L20RGP1506N - DESPESAS COM EMENDAS - CAMPUS MANACAPURU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
438,85
|
438,85
|
0,00
|
0,00
|
117.203,28
|
438,85
|
438,85
|
116.764,43
|
|
158458
|
2026NE000314
|
LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
79.715,18
|
28.696,31
|
4.004,98
|
47.013,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2025NE000040
|
LPP02P41NG6 - CONST.RESTAURANTE ESTUDANTIL C. RIO DO SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2025NE000297
|
L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
60.000,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2025NE000298
|
L20RGP4100N - EXPANSAO E REESTRUTURACAO - OBRAS CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.430,85
|
2.430,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158458
|
2024NE000289
|
L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
219.615,41
|
219.615,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
147
|
2026-06-26
|
23353.003426/2024-04
|
2026-09-08
|
51018.87
|
|
99
|
2025-08-27
|
23353.003426/2024-04
|
2025-08-28
|
58641.45
|
|
104
|
2025-09-25
|
23353.003426/2024-04
|
2025-09-29
|
56719.27
|
|
87
|
2025-05-30
|
23353.003426/2024-04
|
2025-06-02
|
47832.75
|
|
97
|
2025-08-06
|
23353.003426/2024-04
|
2025-08-08
|
76177.48
|
|
91
|
2025-06-30
|
23353.003426/2024-04
|
2025-07-01
|
39227.47
|
|
120
|
2025-12-16
|
23353.003426/2024-04
|
2025-12-18
|
65221.68
|
|
94
|
2025-07-21
|
23353.003426/2024-04
|
2025-07-24
|
66659.14
|
|
108
|
2025-11-05
|
23353.003426/2024-04
|
2025-11-10
|
62242.91
|
|
119
|
2025-12-16
|
23353.003426/2024-04
|
2025-12-18
|
224809.78
|
|
123
|
2025-12-16
|
23353.003426/2024-04
|
2025-12-18
|
103145.43
|
|
118
|
2025-12-11
|
23353.003426/2024-04
|
2025-12-11
|
246025.43
|
|
126
|
2026-01-28
|
23353.003426/2024-04
|
2026-01-30
|
162081.60
|
|
127
|
2026-01-28
|
23353.003426/2024-04
|
2026-01-30
|
68356.53
|
|
129
|
2026-02-10
|
23353.003426/2024-04
|
2026-02-19
|
4381.66
|
|
133
|
2026-02-11
|
23353.003426/2024-04
|
2026-02-19
|
6611.62
|
|
131
|
2026-02-10
|
23353.003426/2024-04
|
2026-02-19
|
44750.68
|
|
130
|
2026-02-10
|
23353.003426/2024-04
|
2026-02-19
|
181958.91
|
|
138
|
2026-03-12
|
23353.003426/2024-04
|
2026-03-17
|
106419.63
|
|
145
|
2026-05-21
|
23353.003426/2024-04
|
2026-05-27
|
34910.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1654871.97
|
1654871.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.603.519-**
|
ADRIANO BECKER
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.391.049-**
|
ALINE TOMAZIA SEEMANN
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|