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Órgão 26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
Unidade da Prestação do Serviço 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 24.844.062/0001-48 - CORREIA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
Processo 23396.001894/2024-30
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO UM NOVO REFEITÓRIO PARA O IFNMG-CAMPUS SALINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/02/2025
Vig. Fim 03/09/2027
Valor Global R$ 4.401.722,36
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.401.722,36
Valor Acumulado R$ 13.156.979,54
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/02/2025 00031/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001894/2024-30 03/02/2025 03/04/2027 4.369.859,65 1 4.369.859,65
01/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUANTITATIVO EQUIVALENTE A 4,36% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 31/2025, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B", INC.I, ART. 124, DA LEI 14.133/21 E SUPRESSÃO QUANTITATIVA EQUIVALENTE A -4,01% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 31/2025, COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B", INC.I, ART. 124, DA LEI 14.133/21 01/12/2025 03/04/2027 4.385.397,53 1 4.385.397,53
19/08/2026 00001/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO QUALITATIVO DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NAS PLANILHAS ANEXAS O QUE EQUIVALE A 4,09% SUPRESSÃO QUALITATIVA CONSISTENTE NA REDUÇÃO DECORRENTE DAS ALTERAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NAS PLANILHAS ANEXAS, O QUE EQUIVALE A -3,71% A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO EM MAIS 5 (CINCO) MESES 03/04/2027 03/09/2027 4.401.722,36 1 4.401.722,36
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158377 2025NE000015 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 308.773,13 0,00 0,00 308.773,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2025NE000059 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.391.226,87 637.799,39 20.288,29 733.139,19 637.799,39 0,00 0,00 658.087,68
158377 2025NE000214 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.537,88 0,00 0,00 15.537,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2025NE000291 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 324.653,17 324.653,17 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
158377 2025NE000308 L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158377 2025NE000309 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 287.893,82 287.893,82 0,00 0,00 440.599,05 89.226,43 89.226,43 351.372,62
158377 2026NE000087 LPP02P41NF4 - REFEITORIO CAMPUS SALINAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 16.324,83 16.324,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025000434 2025-11-18 23396.001894/2024-30 2025-11-25 118820.42
2025000395 2025-06-06 23396.001894/2024-30 2025-06-09 163357.13
2025000400 2025-07-01 23396.001894/2024-30 2025-07-01 63314.08
2025000407 2025-08-06 23396.001894/2024-30 2025-08-07 133460.32
2025000412 2025-08-18 23396.001894/2024-30 2025-08-25 70943.36
2025000415 2025-09-11 23396.001894/2024-30 2025-09-25 92055.99
2025000420 2025-10-03 23396.001894/2024-30 2025-10-15 192237.34
2025000431 2025-11-04 23396.001894/2024-30 2025-11-17 113429.62
202500440 2025-12-08 23396.001894/2024-30 2025-12-23 130120.23
2026000446 2026-01-12 23396.001894/2024-30 2026-01-20 266849.55
2026000449 2026-02-03 23396.001894/2024-30 2026-02-10 216445.38
2026000461 2026-03-17 23396.001894/2024-30 2026-03-24 329851.29
2026000495 2026-06-01 23396.001894/2024-30 2026-06-10 477358.40
2026000507 2026-07-01 23396.001894/2024-30 2026-07-02 198667.39
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 4401722.36 4401722.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.541.966-** LAUDINEI OLIVEIRA FRANCA Gestor Substituto
***.088.146-** ANDERSON JOSE LELIS Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva