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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 390084 - SUP.REG.AC - DNIT
Número da Compra 00008/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 17.778.419/0001-71 - CLAUDERVIR ALVES DE SOUZA
Processo 50018.000093/2025-18
Objeto FORNECIMENTO DE PONTILHÃO METÁLICO MEDINDO 4,50 M X 22,00 M PARA SUPORTAR NO MÍNIMO UMA CARGA DE 150 TONELADAS, COM ENTREGA NO KM 282,65 DA BR-364/AC (PONTE SOBRE O RIO CAETÉ, DEPOIS DA CIDADE DE SENA MADUREIRA).
Informações Complementares
Vig. Início 17/02/2025
Vig. Fim 17/08/2025
Valor Global R$ 459.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 459.000,00
Valor Acumulado R$ 459.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/02/2025 00059/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.000093/2025-18 17/02/2025 17/07/2025 459.000,00 1 459.000,00
25/03/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 59/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA (20625950), DESPACHO / SRE - AC/UL - RIO BRANCO - AC (20626045) E, DESPACHO / SRE - AC/COENGE - CAF - AC (20631864). 18/07/2025 17/08/2025 459.000,00 1 459.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000630 MT00793 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AC 449051 - OBRAS E INSTALACOES 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
28 2025-06-26 50018.000976/2025-28 2025-06-27 459000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 459000 459000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.700.332-** JOÃO NICÁCIO RODRIGUES NETO Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
1° Termo Aditivo 176.17 KB 27/06/2025 12:00:36
Contrato n° 059/2025 376.40 KB 27/06/2025 11:57:18
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva