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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 90003/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 33.281.390/0001-74 - UNI NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23199.016834/2024-48
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA, IFTM - CAMPUS AVANÇADO CAMPINA VERDE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 14/03/2025
Vig. Fim 14/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.305.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.305.000,00
Valor Acumulado R$ 9.135.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2025 00007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.016834/2024-48 14/03/2025 14/03/2026 1.305.000,00 1 1.305.000,00
09/03/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DE 14/03/2026 ATÉ 14/09/2026 14/03/2026 14/09/2026 1.305.000,00 1 1.305.000,00
03/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 14/09/2026 ATÉ 14/12/2026, PARA A CONCLUSÃO DO OBJETO, NA FORMA DOS ARTIGOS 111 E 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 14/09/2026 14/12/2026 1.305.000,00 1 1.305.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158099 2024NE000458 LPP02P41MP9 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA CAMPUS CAMPINA VERDE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000134 LPP02P41MP9 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA CAMPUS CAMPINA VERDE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158099 2025NE000390 LPP02P41MP9 - CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA CAMPUS CAMPINA VERDE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 612.743,43 571.247,48 0,00 41.495,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
821 2026-08-21 23199.016834/2024-48 2026-08-25 34543.49
789 2026-07-10 23199.016834/2024-48 2026-07-10 95450.46
606 2025-11-19 23199.016834/2024-48 2025-11-19 109116.09
626 2025-12-11 23199.016834/2024-48 2025-12-11 62379.86
649 2026-01-19 23199.016834/2024-48 2026-01-20 69007.57
669 2026-02-13 23199.016834/2024-48 2026-02-19 62457.26
724 2026-03-27 23199.016834/2024-48 2026-03-30 42881.41
744 2026-04-27 23199.016834/2024-48 2026-04-27 52343.19
768 2026-05-28 23199.016834/2024-48 2026-06-01 86181.37
780 2026-06-19 23199.016834/2024-48 2026-06-23 153935.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 1305000 1305000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.672.916-** ALINE DE FREITAS ROLDAO Gestor
***.575.651-** ANTONIA COSTA RAMOS Gestor Substituto
***.358.116-** LUCIMAR DE SOUZA E PAULA Fiscal Técnico Substituto
***.988.486-** ARTHUR MOURA CINTRA Fiscal Técnico
***.358.116-** LUCIMAR DE SOUZA E PAULA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo