Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90004/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 17.232.088/0001-70 - T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Processo 23069.175801/2024-14
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, LOCALIZADO À ESTR. JOÃO JASBICK S/N, BAIRRO AEROPORTO, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ
Informações Complementares
Vig. Início 24/02/2025
Vig. Fim 24/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.255.310,20
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.255.310,20
Valor Acumulado R$ 4.923.365,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2025 00002/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175801/2024-14 24/02/2025 24/12/2025 1.209.958,04 1 1.209.958,04
11/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo À PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 04 (QUATRO) MESES, INICIANDO EM 24/12/2025 E TERMINANDO EM 24/04/2026, CONFORME JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA FISCALIZAÇÃO. 24/12/2025 24/04/2026 1.209.958,04 1 1.209.958,04
28/10/2025 00002/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): 1.1.1. ACRÉSCIMO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 17.866,99, CORRESPONDENTE A 1,48% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO 1.1.2. SUPRESSÃO NO VALOR CONTRATUAL DE R$ 25.037,14, CORRESPONDENTE A 2,07% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO; 1.2. DESTA FORMA ACARRETANDO UM DECRÉSCIMO ORÇAMENTÁRIO AO VALOR INICIAL DO CONTRATO DE R$ 7.170,15 (SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS E QUINZE CENTAVOS). 28/10/2025 24/04/2026 1.202.787,29 1 1.202.787,29
23/03/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento - O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O 1º REAJUSTE DO CONTRATO, (R$774.674,25 X 0,0678) = R$ 52.522,91 (CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). - O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 1.202.787,29 (UM MILHÃO, DUZENTOS E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 1.255.310,2 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE CENTAVOS). 24/02/2025 24/04/2026 1.255.310,20 1 1.255.310,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2024NE002399 V20RKN0101N - TELEFONIA FIXA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 14.490,00 14.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000521 MSS25G41NV8 - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO CULT. MULT. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 67.500,83 76.044,10 856.455,07 67.500,83 2.746,03 2.746,03 140.798,90
150182 2026NE000118 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 51.472,45 0,00 0,00 51.472,45 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000117 MSS25G41NV8 - QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO CULT. MULT. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 195.468,03 23.263,92 0,00 172.204,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
532 2025-08-13 23069.175801/2024-14 2025-08-13 64956.96
545 2025-09-12 23069.182956/2025-98 2025-09-19 204953.05
550 2025-10-10 23069.187516/2025-27 2025-10-16 158203.03
562 2025-11-12 23069.192214/2025-71 2025-11-13 286081.44
573 2025-12-05 23069.194053/2025-50 2025-12-10 218304.69
573B 2025-12-05 23069.175801/2024-14 2025-12-05 4366.09
573 C 2025-12-05 23069.175801/2024-14 2025-12-05 4366.09
587 2026-01-19 23069.151468/2026-10 2026-01-20 116893.30
612 2026-04-08 23069.161560/2026-98 2026-04-09 51472.45
603 2026-03-16 23069.157104/2026-43 2026-03-27 134555.61
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 0.994073557 1262794.078 1255310.2009
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo