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Órgão 26450 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA
Unidade da Prestação do Serviço 158720 - UFSB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158720 - UFSB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158720 - UFSB
Número da Compra 90047/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 19.277.832/0001-88 - GMC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
Processo 23746.002128/2024-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NO CAMPUS JORGE AMADO DA UFSB
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2025
Vig. Fim 07/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.042.295,59
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.042.295,59
Valor Acumulado R$ 21.255.524,37
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2025 00003/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009321/2024-37 07/03/2025 07/12/2025 1.828.636,21 1 1.828.636,21
04/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2025, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS E À RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO CONSTANTE NO PREÂMBULO DO INSTRUMENTO ORIGINAL 07/12/2025 07/06/2026 1.828.636,21 1 1.828.636,21
14/04/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 03/2025, VISANDO AO REAJUSTE DE PREÇOS 07/03/2025 07/06/2026 1.900.865,37 1 1.900.865,37
29/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2025, VISANDO À ALTERAÇÃO QUANTITATIVA RESULTANTE EM ACRÉSCIMO DE VALOR. 29/05/2026 07/06/2026 2.042.295,59 1 2.042.295,59
03/06/2026 00002/2026 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2025, VISANDO À PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/06/2026 07/10/2026 2.042.295,59 1 2.042.295,59
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158720 2025NE000178 MSS25G41NE8 - REST.UNIVERSITARIO DO CAMPUS JORGE AMADO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 583.000,00 0,00 3.749,09 579.250,91 0,00 0,00 0,00 3.749,09
158720 2026NE000204 MSS25G41NE8 - REST.UNIVERSITARIO DO CAMPUS JORGE AMADO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 828.683,07 0,00 0,00 828.683,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2025NE000616 MSS25G41NN2 - CONSTRUCAO DO LAB. DE ENGENHARIA CIVIL. 449051 - OBRAS E INSTALACOES 66.605,76 24.428,21 0,00 42.177,55 24.428,21 0,00 0,00 24.428,21
158720 2025NE000364 MSS25G41NE8 - REST.UNIVERSITARIO DO CAMPUS JORGE AMADO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.340,15 0,00 0,00 100.340,15 0,00 0,00 0,00 0,00
158720 2026NE000606 M20RKG01SBN - GESTAO DA UNIDADE-CCJS/MANUT.EQUIPAMENTOS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 57.086,99 0,00 0,00 57.086,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1 2026-08-23 23746.002128/2024-75 2026-08-23 70653.89
2026168 2026-07-24 23746.002128/2024-75 2026-07-24 169316.67
2025112 2025-04-15 23746.009321/2024-37 2025-04-15 338042.50
2025116 2025-06-10 23746.009321/2024-37 2025-06-11 116918.00
2025119 2025-07-18 23746.009321/2024-37 2025-07-18 124969.54
2025122 2025-08-20 23746.009321/2024-37 2025-08-20 227077.37
2025124 2025-09-17 23746.009321/2024-37 2025-09-17 64720.37
2025127 2025-10-22 23746.009321/2024-37 2025-10-22 103782.77
2025140 2025-12-23 23746.009321/2024-37 2025-12-26 38017.50
2025137 2025-11-19 23746.009321/2024-37 2025-11-19 128210.98
2026145 2026-01-23 23746.009321/2024-37 2026-01-23 50638.11
2026150 2026-02-27 23746.009321/2024-37 2026-02-27 64330.81
2026155 2026-03-25 23746.009321/2024-37 2026-03-25 53606.22
2026159 2026-04-17 23746.009321/2024-37 2026-04-17 35583.79
2026160 2026-04-23 23746.009321/2024-37 2026-04-23 50173.63
2026164 2026-05-22 23746.002128/2024-75 2026-05-22 145420.36
2026166 2026-06-22 23746.002128/2024-75 2026-06-23 185871.27
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 2042295.59 2042295.5900
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.715.755-** RODRIGO MOREIRA BRITO Fiscal Técnico
***.863.555-** CLAUDIO SOUZA DA SILVA Gestor Substituto
***.548.485-** DANILLO VIEIRA DE MATOS Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Terceiro Termo Aditivo 3.15 MB 16/06/2026 20:15:17
Segundo Termo Aditivo 3.17 MB 16/06/2026 20:14:39
Primeiro Termo de Apostilamento 3.45 MB 14/04/2026 19:12:43
Termo Aditivo 3.15 MB 23/03/2026 19:19:51
Contrato 3.26 MB 23/03/2026 19:10:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo