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Órgão 15000 - JUSTICA DO TRABALHO
Unidade da Prestação do Serviço 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 10007/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 080008 - TRT-3A.REGIAO/MG
Número da Compra 00165/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 58.619.404/0008-14 - CONVERGINT COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
Processo 8288/2025
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS E DE MULTIMÍDIA INSTALADOS NO PLENÁRIO 1 E NA CABINE TÉCNICA DO EDIFÍCIO SEDE DA CONTRATANTE, COM POSTERIOR REINSTALAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, MANTENDO-SE A GARANTIA TÉCNICA CONTRATUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES FIRMADA POR MEIO DO CONTRATO 23FR022, INCLUINDO AINDA A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT.
Informações Complementares
Vig. Início 06/03/2025
Vig. Fim 06/03/2026
Valor Global R$ 541.542,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 541.542,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/03/2025 10007/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 8288/2025 06/03/2025 06/03/2026 541.542,75 1 541.542,75
10/04/2025 80008/2025 Termo de Apostilamento CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL REGISTRADO NA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO 10-007/2025, MORMENTE AO INFORMAR DE FORMA EQUIVOCADA A PUBLICAÇÃO DO AJUSTE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ONDE DEVERIA CONSTAR FAZENDO-SE PUBLICAR NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP). 06/03/2025 06/03/2026 541.542,75 1 541.542,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICAS 1 541542.75 541542.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.140.936-** GABRIEL RESENDE DE GODOY Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 284.51 KB 23/03/2026 12:59:25
1º APOSTILAMENTO (80-008/2025) – Correção de erro material 245.89 KB 16/03/2026 10:13:04
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
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