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Órgão 26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
Unidade Gestora 153066 - SOF/UFPB
Unidade Gestora Origem do Contrato 153066 - SOF/UFPB
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000358
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153066 - SOF/UFPB
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 33.659.516/0001-00 - ELETRICA DIA LTDA
Processo 23074.124629/2023-08
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DO CAMPUS I - UFPB. PREGÃO 006/2023. ARP Nº 004/2023. AUTORIZAÇÃO DESPACHO Nº 1652 / 2023 - SOF
Informações Complementares
Vig. Início 13/12/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Valor Global R$ 13.573,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.573,55
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/12/2023 2023NE000358 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.124629/2023-08 13/12/2023 31/12/2023 13.573,55 1 13.573,55
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153066 2023NE000358 V0000N01OGN - REPOSICAO DE ESTOQUE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,08 10.000,08 0,00 0,00 10.000,08 7.708,08 7.708,08 2.292,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
000.001.096 2025-03-17 23074.124629/2023-08 2025-03-21 7699.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÂNCORA 16413 0.827 13573.5510
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva