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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00162/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393014 - SUP.REG.RO-DNIT
Número da Compra 00017/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
Processo 50622.000615/2025-53
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-364/RO; TRECHO: ENTR. BR-174 (DIVISA MT/RO – DIVISA RO/AC); SUBTRECHO: PONTE RIO PRETO DO CRESPO - INÍCIO PISTA (CANDEIAS DO JAMARI), SEGMENTO: KM 582,420 (PONTO LOCALIZADO) SNV: 364BRO1330 AO 364BRO1375.
Informações Complementares
Vig. Início 21/03/2025
Vig. Fim 20/02/2026
Valor Global R$ 45.309.433,67
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 45.309.433,67
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/03/2025 00162/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.000615/2025-53 21/03/2025 20/02/2026 45.309.433,67 1 45.309.433,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE001505 MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001965 MT00813 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 36.598.667,43 0,00 0,00 36.598.667,43 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2025/6551 2025-09-29 50622.002894/2025-90 2025-09-29 1518226.19
2025/6552 2025-09-29 50622.002894/2025-90 2025-09-29 506075.40
2025/2867 2025-05-06 50622.001397/2025-74 2025-05-07 5944755.19
2025/3250 2025-05-20 50622.001567/2025-11 2025-05-20 17690062.74
2025/3739 2025-06-16 50622.001851/2025-97 2025-06-17 12645886.43
2025/5362 2025-08-13 50622.002487/2025-82 2025-08-13 1073415.37
2025/5363 2025-08-13 50622.002487/2025-82 2025-08-13 3220246.11
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 45309433.67 45309433.6700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva