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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000358
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.010773/2025-80
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DOS DISCENTES DO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO, CONF. DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 44/2025-SA/CAFS, PROCESSO 23111.010773/2025-80. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90017/2024.
Informações Complementares 15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 20/03/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 13.386,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 13.386,00
Valor Acumulado R$ 13.386,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/03/2025 2025NE000358 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.010773/2025-80 20/03/2025 31/12/2025 13.386,00 1 13.386,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000358 CFF53M9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 13.386,00 1.249,29 0,00 12.136,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7870 2025-06-14 23111.010773/2025-80 2025-06-24 469.80
7790 2025-04-10 23111.010773/2025-80 2025-04-14 4700.65
7845 2025-05-22 23111.026750/2025-60 2025-05-28 1958.10
7960 2025-09-02 23111.048888/2025-48 2025-09-15 1622.06
7935 2025-08-10 23111.043922/2025-76 2025-08-26 1652.70
8005 2025-10-01 23111.010773/2025-80 2025-10-17 866.70
8031 2025-10-22 23111.057544/2025-09 2025-10-29 866.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BEBIDA LÁCTEA 2880 1.74 5011.2000
Material SUCO 2880 1.47 4233.6000
Material BISCOITO 180 4.05 729.0000
Material BISCOITO 180 5.09 916.2000
Material BISCOITO 480 5.2 2496.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000358 24.39 KB 24/03/2025 10:03:41
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva