Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00020/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 00016/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE SUPRIMENTO
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.366.550/0001-17 - GMG INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA
Processo 65492.001043/2025-20
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 04/04/2025
Vig. Fim 07/10/2027
Valor Global R$ 644.754,25
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 644.754,25
Valor Acumulado R$ 644.754,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/04/2025 00020/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.001043/2025-20 04/04/2025 07/10/2027 644.754,25 1 644.754,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2025NE000043 E6MIPLJEIND - MATERIAL DE INTENDENCIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 644.754,25 644.754,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SACO DORMIR 2555 252.35 644754.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 4.95 MB 04/04/2025 10:35:16
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva