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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000384
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
Processo 23111.015820/2025-96
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, REF. AO MEMO ELET. Nº 36/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, (GÊNEROS DO TIPO LANCHE NOTURNO P/ATENDER À DEMANDA DOS ESTUDANTES DO CTT/UFPI, EM 2025 NO RU CAMPUS TERESINA/PI), PROCESSO 23111.015820/2025-96, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
Informações Complementares 15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 07/04/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 53.703,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.703,75
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/04/2025 2025NE000384 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000384 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.015820/2025-96 07/04/2025 31/12/2025 53.703,75 1 53.703,75
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000384 CFF53M9601N - XXX 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 53.703,75 1.030,59 7.231,69 45.441,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
6622 2025-08-22 23111.043763/2025-04 2025-08-26 2452.95
6623 2025-08-22 23111.043763/2025-04 2025-08-26 3479.80
6569 2025-07-15 23111.035701/2025-10 2025-07-16 2325.50
6591 2025-07-29 23111.038095/2025-71 2025-07-30 1473.50
6656 2025-09-12 23111.048573/2025-17 2025-09-15 2892.80
6607 2025-08-07 23111.040241/2025-38 2025-08-11 2010.45
6605 2025-08-06 23111.039545/2025-12 2025-08-07 1020.65
6683 2025-09-22 23111.050701/2025-82 2025-09-22 3068.25
6641 2025-09-02 23111.047219/2025-06 2025-09-09 2326.95
6667 2025-09-15 23111.048993/2025-26 2025-09-15 1893.76
6709 2025-10-03 23111.053422/2025-44 2025-10-06 4477.16
6705 2025-10-01 23111.053204/2025-13 2025-10-03 1725.70
6801 2025-11-17 23111.060593/2025-39 2025-11-17 2794.24
6753 2025-10-27 23111.057158/2025-52 2025-10-28 2150.50
6719 2025-10-14 23111.056789/2025-24 2025-10-24 2453.25
6784 2025-11-04 23111.058744/2025-07 2025-11-05 1723.75
6785 2025-11-04 23111.058744/2025-07 2025-11-05 1476.95
6800 2025-11-14 23111.060593/2025-39 2025-11-17 4491.30
6825 2025-11-26 23111.061931/2025-94 2025-11-26 1731.50
6844 2025-12-11 23111.064388/2025-06 2025-12-12 2227.50
6828 2025-12-02 23111.062967/2025-58 2025-12-03 2952.50
6849 2025-12-15 23111.065089/2025-91 2025-12-15 1524.20
2025RA004589 2025-12-18 23111.015820/2025-96 2025-12-22 6859.34
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEITE FLUIDO 525 6.75 3543.7500
Material IOGURTE NATURAL 300 10 3000.0000
Material PÃO 1400 16 22400.0000
Material PÃO 150 16 2400.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 60 11 660.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 60 11 660.0000
Material OVO 500 16.7 8350.0000
Material QUEIJO 60 34 2040.0000
Material QUEIJO 300 35.5 10650.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.458.353-** FRANCISCO EDSON CAVALCANTE Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000384 26.07 KB 09/04/2025 11:10:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva