|
Órgão
|
26425 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158156 - IF DO ACRE
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.148.735/0001-06 - SANTOS COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23244.002549/2024-57
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPUS CRUZEIRO DO SUL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC
|
|
Informações Complementares
|
3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO QUALITATI...
|
|
Vig. Início
|
10/04/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 1.475.632,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.475.632,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.397.774,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2025
|
00009/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.002549/2024-57
|
10/04/2025
|
05/04/2026
|
1.319.453,11
|
1
|
1.319.453,11
|
|
03/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR SOBRE O VALOR DA PARCELA A SER EXECUTADO DO CONTRATO Nº 9/2025, EM 7,49% (SETE VÍRGULA QUARENTA E NOVE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025, E PREVISÃO CONSTANTE NA CLÁUSULA SÉTIMA-REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL. VALOR DO REAJUSTE R$: 81.219,03. VALOR GLOBAL REAJUSTADO R$: 1.400.672,14 NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025.
|
10/04/2025
|
05/04/2026
|
1.400.672,14
|
1
|
1.400.672,14
|
|
01/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 06/04/2026 E TÉRMINO EM 04/07/2026;
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 06/04/2026 E TÉRMINO EM 04/07/2026.
|
05/04/2026
|
04/07/2026
|
1.400.672,14
|
1
|
1.400.672,14
|
|
03/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO ART. 6º, INCISO XVII E ART. 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, CONFORME ABAIXO:
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 04/07/2026 E TÉRMINO EM 02/10/2026;
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS, COM INÍCIO EM 04/07/2026 E TÉRMINO EM 02/10/2026.
|
04/07/2026
|
02/10/2026
|
1.400.672,14
|
1
|
1.400.672,14
|
|
11/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL:
ACRÉSCIMO DEVIDO A NECESSIDADE DE AJUSTES DE CARÁTER QUANTITATIVO E QUALITATIVO, BEM COMO A CORREÇÃO DE FALHAS E/OU OMISSÕES OBSERVADAS EM PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, OS QUAIS REFLETIRÃO EM ACRESCIMENTO DE APROXIMADAMENTE 5,68% (CINCO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO), SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 74.960,80 (SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS), CONFORME SE OBSERVA NOS QUADRO 01 E 02 DO TERMO JUSTIFICATIVO (1368706), COM FUNDAMENTO NA CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES DO CONTRATO 9/2025 E COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "A" E "B" DA LEI 14.133/2021.
|
11/08/2026
|
02/10/2026
|
1.475.632,94
|
1
|
1.475.632,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158156
|
2025NE000216
|
LPP02P41NG5 - CONSTR. RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS CRUZEIR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
708.577,29
|
28.477,53
|
10.932,63
|
669.167,13
|
639.353,35
|
28.477,53
|
28.477,53
|
621.808,45
|
|
158156
|
2025NE000054
|
LPP02P41NG5 - CONSTR. RESTAURANTE ESTUDANTIL CAMPUS CRUZEIR
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2025NE000437
|
L20RGP4176N - OBRAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.132,97
|
2.132,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158156
|
2026NE000358
|
L20RLP4176N - OBRAS_CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
74.960,80
|
74.960,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162
|
2026-08-14
|
23244.002549/2024-57
|
2026-08-14
|
88215.10
|
|
159
|
2026-08-14
|
23244.002549/2024-57
|
2026-08-14
|
2132.97
|
|
721
|
2025-06-23
|
23244.002549/2024-57
|
2025-06-24
|
107752.79
|
|
756
|
2025-08-21
|
23244.002549/2024-57
|
2025-08-22
|
60614.27
|
|
735
|
2025-07-18
|
23244.002549/2024-57
|
2025-07-24
|
66719.83
|
|
770
|
2025-09-19
|
23244.002549/2024-57
|
2025-09-22
|
74357.46
|
|
806
|
2025-10-24
|
23244.002549/2024-57
|
2025-10-24
|
183772.78
|
|
823
|
2025-11-21
|
23244.002549/2024-57
|
2025-11-24
|
186882.63
|
|
002
|
2026-01-13
|
23244.002549/2024-57
|
2026-01-15
|
236927.46
|
|
003
|
2026-01-14
|
23244.002549/2024-57
|
2026-01-15
|
51077.33
|
|
020
|
2026-02-10
|
23244.002549/2024-57
|
2026-02-11
|
185095.50
|
|
021
|
2026-02-10
|
23244.002549/2024-57
|
2026-02-11
|
13863.65
|
|
45
|
2026-03-17
|
23244.002549/2024-57
|
2026-03-18
|
111328.84
|
|
46
|
2026-03-17
|
23244.002549/2024-57
|
2026-03-18
|
8338.53
|
|
115
|
2026-06-12
|
23244.002549/2024-57
|
2026-06-18
|
77524.02
|
|
114
|
2026-06-12
|
23244.002549/2024-57
|
2026-06-18
|
5806.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
|
1
|
1475632.94
|
1475632.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.757.042-**
|
CÁSSIO FERREIRA DA ROCHA
|
Gestor
|
|
***.121.432-**
|
JARDEL ANDERSON FREITAS DE MELO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|