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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00240/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393009 - SUP.REG.AM-DNIT
Número da Compra 90008/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 01.088.713/0001-11 - CONSTRUTORA SOMA LTDA
Processo 50601.001754/2024-61
Objeto OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA TRAVESSIA URBANA DE PRESIDENTE FIGUEIREDO NA RODOVIA BR174/AM, TRECHO: ENTR. AM-010 - DIV. AM/RR; SUBTRECHO: ENTR. AM-240 (USINA HIDRELÉTRICA DE BALBINA) – IGARAPÉ LAGES; SEGMENTO: KM 987,6 AO KM 997,7, EXTENSÃO: 10,10 KM CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. VALOR TOTAL: R$ 22.009.745,48. EXECUÇÃO:12/05/2025 A 11/04/2026 VIGÊNCIA:12/05/2025 A 10/09/2026 FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133 DE 2021.
Informações Complementares
Vig. Início 12/05/2025
Vig. Fim 10/09/2026
Valor Global R$ 22.409.873,03
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.409.873,03
Valor Acumulado R$ 44.419.618,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/05/2025 00240/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00240/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001754/2024-61 12/05/2025 10/09/2026 22.009.745,49 1 22.009.745,49
16/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 12/05/2025 10/09/2026 22.409.873,03 1 22.409.873,03
16/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento 1ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO 12/05/2025 10/09/2026 22.409.873,03 1 22.409.873,03
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE004082 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 49.895,00 49.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002038 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 100.146,74 100.146,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002062 MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 22409873.03 22409873.0300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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