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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 90001/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 22.774.588/0001-73 - TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA
Processo 10280.729638/2024-66
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA, POR ESCOPO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO EM BIM, PARA CONSTRUÇÃO REFORMA EM GUAJARÁ-MIRIM/RO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA..
Informações Complementares
Vig. Início 13/05/2025
Vig. Fim 09/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.851,91
Núm. Parcelas 37
Valor Parcela R$ 1.698,70
Valor Acumulado R$ 2.223.446,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/05/2025 00023/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.729638/2024-66 13/05/2025 09/11/2025 1.567.976,82 48 59.588,12
29/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025, CORRESPONDENTE A 5,48 %, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO 23/2025 13/05/2025 09/11/2025 62.851,91 37 1.698,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170217 2025NE000317 FRT - FRT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 59.588,12 40.732,55 0,00 18.855,57 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000386 FRT - FRT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.263,79 3.263,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
201 2025-07-14 10280.729638/2024-66 2025-07-21 18855.57
238 2026-02-11 10280.729638/2024-66 2026-02-17 25140.77
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-02-13 2979.41
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ELABORAÇÃO / ANÁLISE PROJETO - ENGENHARIA 1 62851.91 62851.9100
Prepostos
CPF Nome
***.863.994-** LÍVIA DANIELLE PRUDÊNCIO LIMA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.908.842-** SILVIO SERGIO MONTEIRO DE SOUZA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência 768.88 KB 17/07/2025 09:07:05
EDITAL 748.67 KB 17/07/2025 09:06:28
Reajuste 851.80 KB 15/07/2025 15:46:49
Apolice de Seguro 175.21 KB 15/07/2025 15:45:42
Nota de Empenho 22.64 KB 15/07/2025 15:44:27
Contrato 715.80 KB 15/07/2025 15:43:35
Portaria 136.31 KB 15/07/2025 15:43:05
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo