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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 90130/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 14.380.718/0001-65 - CONSTRUTORA E-CIVIL LTDA
Processo 23347.000549/2024-64
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM REFEITÓRIO COM COZINHA, DESTINADO AO PREPARO E A OFERTA DE MERENDA QUENTE AOS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS PONTA PORÃ
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2025
Vig. Fim 01/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.384.236,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.384.236,96
Valor Acumulado R$ 18.914.972,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/05/2025 00045/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000549/2024-64 16/05/2025 16/05/2026 2.225.313,94 1 2.225.313,94
14/05/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES PARA MAIS 199 (CENTO E NOVENTA E NOVE) DIAS, DE 16/05/2026 ATÉ 01/12/2026. O PRAZO DA EXECUÇÃO PASSA DE 360 DIAS PARA O TOTAL DE 450 DIAS. ACRÉSCIMOS DE REFERENTE À INCLUSÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS NO TOTAL DE R$ 189.143,80. SUPRESSÕES REFERENTES ÀS EXCLUSÃO DE SERVIÇOS/MATERIAIS NO TOTAL DE R$ 121.759,38. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE CORRESPONDENTE À APLICAÇÃO DO ÍNDICE INCC-DI/FGV – DEZEMBRO/2025, NO PERCENTUAL DE 5,92% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), INCIDENTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL REMANESCENTE DAS OBRIGAÇÕES EXECUTÁVEIS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE CONTRATUAL DE R$ 91.538,61. 16/05/2026 01/12/2026 2.384.236,96 1 2.384.236,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158132 2025NE000359 LPP02P41NU4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158132 2025NE000451 LPP02P41NU4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00 1.125.000,00 430.839,14 430.839,14 694.160,86
158132 2026NE000299 LPP02P41NU4 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE ESTUDANTIL 449051 - OBRAS E INSTALACOES 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
70 2026-02-11 23347.000549/2024-64 2026-02-27 114623.79
71 2026-02-11 23347.000549/2024-64 2026-02-27 217796.59
72 2026-02-11 23347.000549/2024-64 2026-02-27 260745.20
73 2026-02-11 23347.000549/2024-64 2026-02-27 100995.28
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 2384236.96 2384236.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.361.411-** VICTOR HUGO MOURA CRISTALDO Fiscal Técnico
***.313.831-** DIANA APARECIDA CARANJO Fiscal Técnico Substituto
***.076.011-** KAREN AYUMI KUBOTA CANDIDO Fiscal Técnico Substituto
***.072.511-** JOSE DOS SANTOS FERREIRA Fiscal Administrativo
***.032.691-** HUGO HENRIQUE CAETANO PIMENTA Fiscal Técnico Substituto
***.653.061-** JOÃO PAULO GONZALEZ GONCALVES Fiscal Administrativo Substituto
***.498.671-** FABIANO DA ANUNCIAÇÃO CAMPOÇANO Gestor
***.639.931-** DIEGO TADEU DA SILVA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo