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Órgão 26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
Unidade Gestora 156061 - IFBA-JUAZEIRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 156061 - IFBA-JUAZEIRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000133
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23845.002294/2024-53
Objeto AQUISIÇÃO CURSO E MATERIAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PROCESSO Nº 23845.002294/2024-53
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 156061
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 4.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.500,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 2024NE000133 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.002294/2024-53 27/12/2024 31/12/2024 4.500,00 1 4.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
156061 2024NE000133 L20RLP0124R - TELEFONIA FIXA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9682 2025-01-16 23845.002294/2024-53 2025-05-29 4500.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LUPA ELETRÔNICA 3 1500 4500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000133 21.89 KB 29/05/2025 18:40:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva