|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00259/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
90469/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Concorrência
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA
|
|
Processo
|
50621.001072/2023-30
|
|
Objeto
|
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, E EXECUÇÃO DAS OBRAS E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A ENTREGA FINAL DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DA INTERSEÇÃO, EM DOIS NÍVEIS, DA BR-101/SE COM A SE-245 E A SE-429 (PEDRA BRANCA) E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NAS PONTES SOBRE O RIO SERGIPE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
05/06/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 53.706.837,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 53.706.837,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 107.413.674,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/06/2025
|
00259/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00259/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.001072/2023-30
|
06/06/2025
|
05/06/2027
|
53.706.837,41
|
1
|
53.706.837,41
|
|
01/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAR A INDICAÇÃO DA LÍDER DO CONSÓRCIO BR-101 - PEDRA BRANCA (HB20/CLPT), A QUAL PASSA A SER EMPRESA CLPT CONSTRUTORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 25.165.699/0001-70, CONFORME TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO BR-101/SE - PEDRA BRANCA (HB20 E CLPT) (SEI! Nº 22424927). PRAZO CONTRATUAL: 06/06/2025 A 06/06/2027. PRAZO EXECUÇÃO: 09/06/2025 A 09/12/2026.
|
01/10/2025
|
06/06/2027
|
53.706.837,41
|
1
|
53.706.837,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE002233
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
749.611,26
|
749.611,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005672
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.616.944,96
|
3.616.944,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000620
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.852.299,97
|
3.852.299,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002375
|
MT00202 - BR101/SE - ADEQUACAO - DIVISAS AL/SE - SE/BA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.000.000,00
|
4.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54
|
2026-07-03
|
50621.000898/2026-24
|
2026-07-13
|
69018.84
|
|
2600000000470
|
2026-07-08
|
50621.000898/2026-24
|
2026-07-13
|
69018.83
|
|
59
|
2026-07-27
|
50621.001000/2026-35
|
2026-07-31
|
24827.40
|
|
2600000000502
|
2026-07-30
|
50621.001000/2026-35
|
2026-07-31
|
24827.39
|
|
12
|
2026-02-28
|
50621.000427/2026-16
|
2026-03-25
|
360857.41
|
|
250000082
|
2025-12-23
|
50621.001477/2025-30
|
2025-12-25
|
435716.92
|
|
2
|
2026-01-07
|
50621.000029/2026-08
|
2026-01-09
|
1001505.12
|
|
250000102
|
2025-12-30
|
50621.000029/2026-08
|
2026-01-09
|
290133.73
|
|
3
|
2026-01-07
|
50621.000028/2026-55
|
2026-01-09
|
1143183.06
|
|
2600000000166
|
2026-03-23
|
50621.000427/2026-16
|
2026-03-25
|
18992.50
|
|
20
|
2026-03-26
|
50621.000453/2026-44
|
2026-04-01
|
398104.96
|
|
2600000000175
|
2026-03-31
|
50621.000453/2026-44
|
2026-04-01
|
20952.89
|
|
09
|
2026-01-29
|
50621.000426/2026-71
|
2026-04-01
|
175300.57
|
|
2600000000174
|
2026-03-31
|
50621.000426/2026-71
|
2026-04-01
|
9226.35
|
|
25
|
2026-04-30
|
50621.000617/2026-33
|
2026-05-12
|
845539.43
|
|
2600000000278
|
2026-05-11
|
50621.000617/2026-33
|
2026-05-12
|
44502.07
|
|
37
|
2026-05-27
|
50621.000667/2026-11
|
2026-06-01
|
504024.68
|
|
2600000000323
|
2026-05-27
|
50621.000667/2026-11
|
2026-06-01
|
504024.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|
1
|
53706837.4128
|
53706837.4128
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|