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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00287/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393027 - SUP.REG. BA - DNIT
Número da Compra 90277/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 21.704.420/0001-29 - CSS CONSTRUTORA S.A.
Processo 50605.001982/2024-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO / DUPLICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, MELHORIA DA SEGURANÇA E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-324 - TRAVESSIA URBANA DE FEIRA DE SANTANA / BA, INCLUINDO OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. TRECHO: DIVISA PI/BA - SALVADOR; SUBTRECHO: ENTR. BR-116(B)/BA-502/503 (FEIRA DE SANTANA) - ACESSO AO CONTORNO DE FEIRA DE SANTANA/BA; SEGMENTO: KM 512,50 AO KM 519,70; EXTENSÃO TOTAL: 7,20 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 05/06/2025
Vig. Fim 07/06/2028
Valor Global R$ 179.422.844,66
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 179.422.844,66
Valor Acumulado R$ 179.422.844,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/06/2025 00287/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00287/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50605.001982/2024-00 05/06/2025 26/11/2026 179.422.844,66 1 179.422.844,66
10/06/2026 00001/2026 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, FICA PRORROGADA O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 560 DO DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 10/06/2026, COM NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO DOS PRAZOS CONTRATUAIS EM 07/06/2027 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 560 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 26/11/2026, COM NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO DOS PRAZOS CONTRATUAIS EM 07/06/2028,. 26/11/2026 07/06/2028 179.422.844,66 1 179.422.844,66
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2026NE000764 MT32400 - BR-324/BA - CONSTRUCAO DE CONTORNO FEIRA SANT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 24.173.615,99 24.173.615,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002367 MT32400 - BR-324/BA - CONSTRUCAO DE CONTORNO FEIRA SANT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.199.724,08 0,00 79.585,28 2.120.138,80 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003784 MT32400 - BR-324/BA - CONSTRUCAO DE CONTORNO FEIRA SANT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.372.005,63 1.627.980,81 80.354,67 663.670,15 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005687 MT32400 - BR-324/BA - CONSTRUCAO DE CONTORNO FEIRA SANT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 4.468.029,47 4.468.029,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006486 MT32400 - BR-324/BA - CONSTRUCAO DE CONTORNO FEIRA SANT 449051 - OBRAS E INSTALACOES 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0366 2026-07-20 50605.003564/2026-19 2026-07-21 3876233.33
0379 2026-07-20 50605.003564/2026-19 2026-07-21 969058.33
0287 2026-02-03 50605.000548/2026-66 2026-02-05 150326.54
0275 2025-11-19 50605.004735/2025-38 2025-12-01 1088345.88
0957 2025-11-19 50605.004735/2025-38 2025-12-01 272086.47
269 2025-10-10 50605.004014/2025-28 2025-10-13 1098067.42
924 2025-10-10 50605.004014/2025-28 2025-10-13 274516.85
0997 2025-12-16 50605.005055/2025-31 2025-12-18 148804.96
0278 2025-12-16 50605.005055/2025-31 2025-12-18 595219.86
0066 2026-02-11 50605.000548/2026-66 2026-02-12 37581.63
0091 2026-02-23 50605.000865/2026-82 2026-02-27 126542.85
0305 2026-02-23 50605.000865/2026-82 2026-02-27 506171.39
140 2026-03-17 50605.001161/2026-27 2026-03-17 477640.71
312 2026-03-16 50605.001161/2026-27 2026-03-17 1910562.86
0320 2026-04-17 50605.001782/2026-19 2026-04-22 2030354.07
0211 2026-04-17 50605.001782/2026-19 2026-04-22 507588.52
0260 2026-05-14 50605.002239/2026-21 2026-05-15 541414.90
0328 2026-05-13 50605.002239/2026-21 2026-05-15 2165659.58
0311 2026-06-19 50605.002913/2026-77 2026-06-19 486341.06
0337 2026-06-19 50605.002913/2026-77 2026-06-19 1945364.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 179422844.6648 179422844.6648
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva