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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00035/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 257048 - DSEI/LITORAL SUL
Número da Compra 90004/2025
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 06.178.121/0001-04 - N. PRIME CONSTRUTORA LTDA
Processo 25060.000877/2023-11
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSDS) NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2025
Vig. Fim 07/07/2027
Valor Global R$ 21.034.998,88
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.034.998,88
Valor Acumulado R$ 58.473.203,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/06/2025 00035/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000877/2023-11 07/07/2025 07/07/2026 18.719.102,39 1 18.719.102,39
06/07/2026 00001/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: PRORROGAÇÃO: PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133/2021, CONTADOS A PARTIR DE 08/07/2026 ATÉ 07/07/2027. REDEFINIÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS, NA FORMA DO ARTIGO 104, I DA LEI Nº 14.133/2021. 08/07/2026 07/07/2027 18.719.102,39 1 18.719.102,39
17/08/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REGISTRO DO REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 35/2025 (MSDS NAS ALDEIAS INDÍGENAS DO RJ), NOS PERCENTUAIS SUCESSIVOS DE 7,163282% E 6,818715%, ELEVANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 18.718.163,07 PARA R$ 21.034.998,88 (ACRÉSCIMO DE R$ 2.316.835,81) 07/07/2025 07/07/2027 21.034.998,88 1 21.034.998,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
257048 2025NE000163 -8 - SEM INFORMACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.445.144,62 0,00 31.618,87 1.413.525,75 0,00 0,00 0,00 0,00
257048 2026NE000191 - 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.268.407,20 4.833.452,02 173.398,46 1.261.556,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
AGO MARICÁ 2026-08-04 25060.000877/2023-11 2026-08-04 749999.51
AGO PARATY 2026-08-04 25060.000877/2023-11 2026-08-04 132217.33
AGO ANGRA 2026-08-04 25060.000877/2023-11 2026-08-04 146854.18
001 2026-07-08 25060.000877/2023-11 2026-07-08 297534.16
002 2026-07-08 25060.000877/2023-11 2026-07-08 250629.53
003 2026-07-08 25060.000877/2023-11 2026-07-08 112060.92
202.500.000.000.3 2025-10-30 25060.000877/2023-11 2025-11-03 911947.82
2025363 2025-12-03 25060.000877/2023-11 2025-12-03 533196.80
44 2026-02-04 25060.000877/2023-11 2026-02-04 1108485.76
120 2026-04-10 25060.000877/2023-11 2026-04-10 1301771.25
148 2026-05-08 25060.000877/2023-11 2026-05-11 355261.55
149 2026-05-08 25060.000877/2023-11 2026-05-11 330420.94
147 2026-05-07 25060.000877/2023-11 2026-05-11 190900.93
178 2026-06-10 25060.000877/2023-11 2026-06-10 223742.57
179 2026-06-10 25060.000877/2023-11 2026-06-10 253692.94
177 2026-06-10 25060.000877/2023-11 2026-06-10 151969.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS 1 21034998.88 21034998.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.055.638-** ANTONIO JOSÉ DA SILVA Gestor Substituto
***.494.471-** ABADIO ALVES LIMA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva