Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158413 - IFSEMG - BARBACENA
|
Número da Compra
|
00004/2019
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
Amparo Legal
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
Categoria
|
A definir
|
Subcategoria
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Processo
|
23355.004086/2019-43
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CORREIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO IF SUDESTE MG CAMPUS BARBACENA. LEI 8666/93, IN 05/2017.
|
Informações Complementares
|
|
Vig. Início
|
27/01/2020
|
Vig. Fim
|
27/01/2025
|
Valor Global
|
R$ 53.312,40
|
Núm. Parcelas
|
1
|
Valor Parcela
|
R$ 53.312,40
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.312,40
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
Histórico
|
Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
27/01/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004086/2019-43
|
27/01/2020
|
27/01/2025
|
53.312,40
|
1
|
53.312,40
|
|
Despesas Acessórias
|
Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
158413
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
COMUNICAÇÃO POR CORREIO
|
60
|
888.54
|
53312.4000
|
|
Prepostos
|
|
Responsáveis
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
Arquivos
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|