Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade Gestora 158714 - IFSP CAMPINAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158714 - IFSP CAMPINAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000038
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 00013/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
Processo 23305.012695.2025-18
Objeto SRP 00013/2024 - UG 158154 - ATENDIMENTO À ALUNA COM DEFICIÊNCIA VISUAL DO CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA CAMPUS CAMPINAS, CONFORME OFICIO N. 25/2025-DAA-CMP. PROCESSO DE AQUISIÇÃO: 23305.012695.2025-18. CONFORME ART. 14133/2021, ARTIGO 74, INCISO I. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
Informações Complementares 15815407000132024 - UASG Minuta: 158154
Vig. Início 04/06/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 1.669,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.669,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/06/2025 2025NE000038 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.012695.2025-18 04/06/2025 31/12/2025 1.669,80 1 1.669,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158714 2025NE000038 L0000P2300N - DESPESAS C/ ASSIS. ESTUDANTIL -ENSINO TECNICO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.669,80 0,00 0,00 1.669,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9883 2025-06-25 23305.014437/2025-68 2025-07-22 1669.80
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL VERGÊ 1 1669.8 1669.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000038 22.02 KB 04/07/2025 15:06:42
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva