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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000579
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90017/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
Processo 23111.033277/2025-80
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 79/2025 - CRU/PRAEC/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS DO CAMPUS DE TERESINA-PI, EM 2025), PROCESSO 23111.033277/2025-80, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
Informações Complementares 15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 09/07/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 91.200,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 91.200,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/07/2025 2025NE000579 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000579 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.033277/2025-80 09/07/2025 31/12/2025 91.200,00 1 91.200,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000579 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 91.200,00 59.235,00 2.475,00 29.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
10228 2025-09-17 23111.050330/2025-11 2025-09-19 3915.00
10143 2025-09-05 23111.047581/2025-29 2025-09-09 3975.00
10096 2025-08-27 23111.045782/2025-05 2025-09-01 4655.00
10179 2025-09-10 23111.048980/2025-86 2025-09-15 4365.00
10323 2025-10-02 23111.052940/2025-60 2025-10-02 4020.00
10498 2025-10-23 23111.057138/2025-10 2025-10-28 3040.00
10548 2025-11-01 23111.058340/2025-51 2025-11-03 2440.00
10581 2025-11-06 23111.059589/2025-84 2025-11-11 2475.00
10618 2025-11-13 23111.060232/2025-86 2025-11-14 3080.00
10665 2025-11-21 23111.061312/2025-26 2025-11-21 4580.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SUCO 400 45 18000.0000
Material SUCO 400 45 18000.0000
Material SUCO 400 44 17600.0000
Material SUCO 400 44 17600.0000
Material SUCO 400 50 20000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000579 24.22 KB 14/07/2025 09:57:56
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva