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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00434/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393029 - SUP.REG.PE - DNIT
Número da Compra 00088/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 53.709.223/0001-99 - CTV ENGENHARIA S.A.
Processo 50604.001173/2025-81
Objeto EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ATERRO, DEVIDO À EROSÃO EXISTENTE EM UM TERRENO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DO KM 77,4 DA RODOVIA BR 101/PE, LADO DIREITO
Informações Complementares
Vig. Início 21/07/2025
Vig. Fim 21/05/2026
Valor Global R$ 829.891,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 829.891,73
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/07/2025 00434/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00434/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.001173/2025-81 21/07/2025 21/05/2026 829.891,73 1 829.891,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE003129 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 199.995,61 0,00 0,00 199.995,61 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE003689 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 429.896,12 0,00 11.119,55 418.776,57 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE004022 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 29.896,12 0,00 0,00 29.896,12 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE005162 MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE 449051 - OBRAS E INSTALACOES 200.000,43 200.000,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15 2025-09-15 50604.002639/2025-65 2025-09-15 117778.97
00000033 2025-10-14 50604.002925/2025-21 2025-10-14 137679.11
00000040 2025-11-17 50604.003208/2025-16 2025-11-18 300984.87
00000055 2025-12-12 50604.003537/2025-67 2025-12-15 190077.88
12 2026-01-20 50604.000114/2026-76 2026-01-22 82357.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 829891.73 829891.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva