Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000646
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23111.039168/2025-06
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 27/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.039168/2025-06, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90009/2024).
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 11/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 38.280,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 38.280,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2025 2025NE000646 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000646 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039168/2025-06 11/08/2025 31/12/2025 38.280,00 1 38.280,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000646 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 38.280,00 27.434,00 0,00 10.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5279 2025-09-15 23111.039168/2025-06 2025-09-23 4466.00
5389 2025-10-14 23111.039168/2025-06 2025-10-17 6380.00
5491 2025-11-10 23111.039168/2025-06 2025-11-11 7975.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ARROZ BENEFICIADO 1200 31.9 38280.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000646 22.00 KB 15/08/2025 12:27:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva