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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS
Unidade Gestora 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00079/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes HVET/CMVET
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.724.157/0001-08 - TECHLIFE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Processo 23402.017509/2025-21
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO UFPI, CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA, SITUADO NA CIDADE DE TERESINA PI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares A UNIVASF FEZ ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N
Vig. Início 18/08/2025
Vig. Fim 18/08/2026
Valor Global R$ 31.350,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.350,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2025 00079/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.017509/2025-21 18/08/2025 18/08/2026 31.350,00 1 31.350,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2025NE000669 M20RKN6032N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.350,00 0,00 0,00 31.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7900 2025-08-29 23402.017509/2025-21 2025-09-15 31350.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOMBA DE INFUSÃO 3 4810 14430.0000
Material BOMBA DE INFUSÃO 4 4230 16920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.683.858-** ALEXANDRE REDSON SOARES DA SILVA Gestor
***.862.988-** MARILIA GABRIELE PRADO ALBUQUERQUE FERREIRA Gestor Substituto
***.536.954-** IVONEIDE ALMEIDA GARCIA Fiscal Técnico
***.630.188-** ALEXANDRE COUTINHO ANTONELLI Fiscal Técnico Substituto
***.112.895-** MARCELO AUGUSTO SATURNINO DA SILVA Responsável no Setor Almoxarifado
***.207.625-** CELIA VIRGINIA ALVES DE SOUZA Responsável no Setor Almoxarifado
***.517.944-** PABLICIO GOMES DOS SANTOS Responsável no Setor Almoxarifado
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 319.59 KB 26/08/2025 15:19:04
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 196.82 KB 26/08/2025 15:18:02
PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.61 MB 26/08/2025 15:17:24
CONTRATO 2.59 MB 26/08/2025 15:16:21
NOTA DE EMPENHO PARA O CONTRATO 22.57 KB 26/08/2025 15:15:42
Decreto 11.430 Não
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Numero contratacao
Mao obra exclusiva