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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000661
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90022/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.040182/2025-79
Objeto SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 30/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER AS DEMANDAS DO RU/CPCE, CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO 23111.040182/2025-79, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90022/2024).
Informações Complementares 15404805900222024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 19/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 14.056,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 14.056,80
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/08/2025 2025NE000661 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000661 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.040182/2025-79 19/08/2025 31/12/2025 14.056,80 1 14.056,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000661 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.056,80 6.265,27 0,00 7.791,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7972 2025-09-14 23111.040182/2025-79 2025-09-14 3897.30
8027 2025-10-21 23111.040182/2025-79 2025-10-28 1106.00
8062 2025-11-21 23111.040182/2025-79 2025-12-03 2788.23
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁLCOOL ETÍLICO 120 6.9 828.0000
Material PALHA AÇO 300 1.9 570.0000
Material SABÃO PÓ 450 2.29 1030.5000
Material PANO LIMPEZA 12 85 1020.0000
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 10 7.9 79.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 200 0.89 178.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 100 2.59 259.0000
Material ÁLCOOL ETÍLICO 60 9.99 599.4000
Material DETERGENTE 1500 2.49 3735.0000
Material DETERGENTE ÁCIDO 300 1.59 477.0000
Material TRICLOSANA 15 50.76 761.4000
Material ÁGUA SANITÁRIA 1500 1.89 2835.0000
Material DESINFETANTE 300 2.79 837.0000
Material ESPONJA LIMPEZA 450 1.69 760.5000
Material FÓSFORO 30 2.9 87.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000661 32.27 KB 22/08/2025 10:05:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva