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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000666
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
Processo 23111.041282/2025-61
Objeto EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS-PICOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. Nº 24/2025–RU/CSHNB, PROCESSO 23111.041282/2025-61. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90009/2024.
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 21/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 23.240,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 23.240,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2025 2025NE000666 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000666 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.041282/2025-61 21/08/2025 31/12/2025 23.240,70 1 23.240,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2025NE000666 V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.240,70 7.130,70 0,00 16.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7979 2025-09-18 23111.041282/2025-61 2025-09-23 9060.00
7987 2025-09-23 23111.041282/2025-61 2025-10-02 7050.00
8051 2025-11-07 23111.041282/2025-61 2025-11-27 556.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TALHER DESCARTÁVEL 1 3.9 3.9000
Material COPO DESCARTÁVEL 100 5.9 590.0000
Material GUARDANAPO DE PAPEL 2000 1.9 3800.0000
Material SACO 15 49 735.0000
Material DETERGENTE 120 55 6600.0000
Material DETERGENTE 60 41 2460.0000
Material DESINFETANTE 30 28.9 867.0000
Material TALHER DESCARTÁVEL 1 3.9 3.9000
Material TALHER DESCARTÁVEL 1 3.9 3.9000
Material EMBALAGEM 3 36 108.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 30 21.9 657.0000
Material LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO 30 21.9 657.0000
Material MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL 25 7.4 185.0000
Material TOUCA 25 10 250.0000
Material SACO PLÁSTICO LIXO 80 79 6320.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000666 31.19 KB 25/08/2025 15:35:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva